同學你好,按要求如實填寫哦,否則等稅務稽查出來麻煩就大了。建議在平時申報過程中就要做好臺賬管理
請問之前幾年的申報數(shù)據(jù)是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點庫存跟應收應付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財務報表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
小規(guī)模納稅人,開票200萬,增值稅申報時,代理記賬把銷售額填寫成1941747.57(3個點)實際我們開的普票1個點,不含稅金額是1980198,但是申報收入是按照1941747.57申報的,神奇的是稅務比對通過了,我們申報收入和賬上收入也不一致,計提的稅額也對不上,這個風險是不是也很大?需要修改報表呀,修改報表又怕上黑明單?求指教
老師,之前的會計記賬應交增值稅有點亂,現(xiàn)在想把這個科目理順,發(fā)現(xiàn)有漏記,或者記錯科目,還有發(fā)票未收到也記賬的情況,也有可能是納稅申報表申報填表的時候少一兩分錢的情況,我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改嗎?還是我根據(jù)賬上的數(shù)來填差額部分?還有就是未收到發(fā)票,但是已經進行進項抵扣了,我這個要怎么弄呢,因為是兩年前的票了,應該是沒辦法拿回來了,我這個要怎么處理?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
稅局要求填寫臺賬,這個咋填寫??!2020年咱們申報的我看之前財務都是根據(jù)開發(fā)票的報稅的。2021年我多少還申報了點未開票收入呢!但是和實際的還有很大差距呢!
如果公司注冊到A城市,在B城市實際經營可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農戶,現(xiàn)在有個合作商戶他要用他的對公賬戶的錢打給我個人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費呢?
個體戶沒有資質可以做工程施工嗎
請問律師申報的工資薪金收入,應該是以本月開票收入申報還是到賬金額申報
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計提折舊,到匯算清繳納稅調整?還是不做?
老師,請問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經停止正常經營,屬房地產相關企業(yè),這個時候股東要轉讓股權,且為折價轉讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓機構的培訓費怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點
電子銀行承兌匯票接收有風險嗎?有費用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進項稅額
之前財務2020只根據(jù)開票收入申報的,2021我添加了未開票收入,兩年間這個申報收入存在大差額會不會容易出問題
申報收入存在大差額稅務局肯定是要查明原因的,你們要作出合理解釋,未開票收入全部申報納稅