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老師,請問下有一筆材料款9月份做了原材料款,但是又重復的做了一次暫估,這個要怎么調整下呢?

2021-12-24 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-24 11:21

你好,把重復做的暫估沖減了

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相關問題討論
你好,把重復做的暫估沖減了
2021-12-24
你好,今年收到發(fā)票先將2019年的錯誤賬紅字沖銷,然后本年將發(fā)票與入賬勞務成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
您好 次月進項發(fā)票到了 借:應付賬款~暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2021-08-02
你好學員,借:原材料-3767 貸:應付賬款-3767
2022-01-18
同學你好 借原材料 貸應付款暫估 借原材料負數 貸應付款暫估負數 借原材料 貸應付賬款
2021-06-29
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