你好!補做暫估入庫
原材料按13%暫估入庫,而且已經(jīng)按暫估入庫數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計算增值稅的,現(xiàn)在因為稅率弄錯了,導致原材料存在差額,這個差額該怎么處理
請問老師,我在上個月有一筆原材料應(yīng)該做暫估入庫60噸,忘記做暫估了,直接領(lǐng)用了,原材料庫存為負數(shù)了,這怎么辦?
請問老師,原材料入庫按照含稅價, 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應(yīng)付賬款113元 當月全部領(lǐng)用 隔月實際收到發(fā)票后 借:原材料-實際入庫100元 應(yīng)交稅費13元 貸:原材料-暫估應(yīng)付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負數(shù),怎么做?
老師,請問我原材料購進是暫估入庫的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價,到時票來了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬暫估的數(shù)字記嗎?
老師我上月暫估入庫材料:借:庫存材料—材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫 這月來發(fā)票了,我要沖減了怎么做憑證?借貸倒過來還是都用負號?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
在哪個月補做暫估入庫?我上個月已經(jīng)結(jié)賬,申報財務(wù)報表了
你好!已經(jīng)申報了,就在這個月吧。
那上個月的原材料庫存是貸方負數(shù)了,稅務(wù)局查賬,有事嗎
你好,資產(chǎn)負債表上出現(xiàn)負數(shù)了嗎?
沒有,因為其他原材料是有庫存的
你好!這樣的話是沒有問題的。
那要是問為什么這種原材料庫存是負數(shù)?
你好,實話實說就可以,有一批材料來了,領(lǐng)用了,但是發(fā)票上未道
可是,其他的有做暫估入庫,為什么唯獨這種原材料沒有做暫估入庫?
你好,這就是會計的操作失誤。但是只要是真實業(yè)務(wù)就沒有問題。
謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝