你好,對的是的,不需要申報個稅的。
我們公司與勞務(wù)派遣公司簽訂了合同,每月將派遣的員工的工資和管理費打給勞務(wù)派遣公司,那么我們還需要為這些人申報個稅嗎?是不是勞務(wù)派遣公司報就可以了?
勞務(wù)派遣公司的員工,我們直接打錢給勞務(wù)公司,我們就不用給這個員工申報個稅吧
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負責發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
你好,老師,我想問下我們公司生產(chǎn)車間的員工,工資直接打給勞務(wù)派遣公司發(fā),勞務(wù)派遣公司給我們開發(fā)票,這個我們要怎么做賬
老師,我們單位有四個A勞務(wù)公司的派遣員工來工作,他的工資是由我們公司打給勞務(wù)公司勞務(wù)公司發(fā)給他們,那這幾個派遣員工在我們單位發(fā)生的報銷款能從我們單位打給他們嗎
個人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個點的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個所得稅,需要記在當期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個,一個是商業(yè),一個是其他現(xiàn)代服務(wù),請問這個稅款金額是怎樣分配的?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,零星采購需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當月交當月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報過5月的個稅了 還能交社保嗎
老師,請問我們充電站購入的下面這個照明計入固定資產(chǎn)還是什么呢
老師,公司職員拿來的打的費發(fā)票,我應(yīng)該做什么科目?
老師,請教一下,匯算清繳收到退稅,請問會計分錄如何處理?謝謝
甲欠乙70萬,但是乙的賬上顯示是180萬,雙方都是老板的公司,現(xiàn)在要進行調(diào)賬,把甲欠乙按照180萬調(diào)到跟乙方的賬一樣,怎么調(diào)整
憑發(fā)票做勞務(wù)費就可以啦 不能做應(yīng)付職工薪酬的吧
你好,對的是的,借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費貸,銀行存款。
請問老師,收到勞務(wù)公司這樣的發(fā)票,
這是差額征收的發(fā)票嗎?有財務(wù)說收到這樣的發(fā)票應(yīng)該做我們的人工成本?
好,這個發(fā)票可以差額交稅的,這個發(fā)票只是繳納社保和公積金的,并沒有工資的,你們需要做工資,自己申報個稅。
有工資的,只是沒有拍,我的意思是,如果收到這樣的發(fā)票,我們做人工成本,給他算個稅?
請您看一下
你好,你們轉(zhuǎn)人工成本,個稅是人力資源公司來做。
您的意思是這種發(fā)票我們就能做應(yīng)付職工薪酬?
你好,你是收到發(fā)票的一份嗎?如果是的話,借管理費用勞務(wù)費,貸銀行存款不需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
人力資源來做人工費,他來申報個稅。
是收到不一樣的發(fā)票,我們對應(yīng)的賬務(wù)處理不一樣嗎?能分情況跟我說一下嗎
你好,借管理費用,勞務(wù)費貸,銀行存款,這是你們單位的,這是收到發(fā)票的一方的。
開發(fā)票的一方借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。