實際沒有業(yè)務的話,屬于虛開發(fā)票。
麻煩問下老師,我們老板有兩家公司,一家建筑公司有總包資質,另一家勞務公司沒有,別人掛靠我們建筑公司簽了合同,但是款是打到勞務公司,發(fā)票也是勞務公司開具,這樣報稅就成了問題,如果是報稅在勞務公司報,有沒有問題?
老師我想問個問題,就是我們公司是建筑勞務公司,是老板自己成立的一個給老板的另一家裝修公司勞務票的,一年開票700萬左右,但是公司就我一個會計和另一個找的法人,每次開票只有合同,這種算不算開假票喲?
老師麻煩問下,我們自己有勞務公司然后接一個室內(nèi)裝修的活,工程大概9000萬,我們掛靠到a建筑公司,這個勞務公司與建筑a公司簽到分包合同,這種情況勞務公司給建筑公司開票稅率是多少呢(勞務公司是小規(guī)模公司,建筑公司是一般人)
老師你好,請問我公司是一個勞務建筑公司,有時幾個月都不開票,有時一開票就100萬左右,這種情況下勞務成本怎么入賬啊
老師,我們公司和另外一家公司是同一個老板,但是獨立核算,并且不是一個行業(yè),我們公司需要幫另外一家公司開發(fā)票,銷項就多了。是讓另外一家公司提供進項發(fā)票還是通過別的途徑合適呢
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
從公司公賬上發(fā)了農(nóng)民工工資,也簽了農(nóng)民工用工協(xié)議,但是沒得管理人員,班主都沒協(xié)議
那這些農(nóng)民工屬于你單位職工嗎
發(fā)工資的話,你得申報個稅的。
農(nóng)明工就一個用工協(xié)議,算不算單位員工喲,都是短期那種,不是長期的
個稅申報了的
按簽訂的合同不就可以啦?勞動合同的這個就是你單位的職工。
那我開票的話需要哪些資料呢?除了一個合同還有其他的嘛?
你開發(fā)票只需要合同就可以的,你做成本需要考勤工資表,如果不是單位職工的,需要對方給你們提供發(fā)票。
那老師,在這樣的情況下咋么才能證明我開的票是真實的喲,也不至于我來那么多假票
那你們有沒有簽合同和個人不知道嗎?勞務合同和勞動合同都可以的。