你好,同學(xué)。 (1)6月份應(yīng)納的增值稅=(250000%2B160000%2B180000)*0.13-(5000%2B150000)*0.13=56550 (2)6月份應(yīng)納的消費(fèi)稅=250000*0.3=75000
某日用化學(xué)品廠,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為30%,6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)酒精5000元,取得增值稅專用發(fā)票:(2)購進(jìn)化工原料150000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)銷售高檔化妝品250000元,開具專用發(fā)票:(4)銷售洗發(fā)水160000元,開具專用發(fā)票;(5)銷售洗衣粉180000元,開具專用發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元;(2)10日外購一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元;3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價(jià)格為60元/斤。己知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的:扣除率為9%;1噸=2000斤。請(qǐng)分別計(jì)算該公司應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。
某日用化學(xué)品廠,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為30%,6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)酒精5000元,取得增值稅專用發(fā)票:(2)購進(jìn)化工原料150000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)銷售高檔化妝品250000元,開具專用發(fā)票:(4)銷售洗發(fā)水160000元,開具專用發(fā)票;(5)銷售洗衣粉180000元,開具專用發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。怎么計(jì)算老師
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額6.96萬元。計(jì)算該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率15%。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎