同學(xué)你好,是的,小規(guī)模納稅人12月是只需要申報(bào)個(gè)稅,不需要申報(bào)其他稅種了。
老師,像現(xiàn)在8月申報(bào)七月的稅,只要申報(bào)一般納稅人納稅人(增值稅 附加稅 個(gè)稅),小規(guī)模納稅人不用申報(bào)增值稅 附加稅 吧,小規(guī)模納稅人只要申報(bào)個(gè)稅而已吧
老師小規(guī)模納稅人12月是只需要申報(bào)個(gè)稅嗎,不需要申報(bào)其他稅種了吧?
老師,您好!小規(guī)模納稅人只需要申報(bào)這幾個(gè)嗎? 不需要財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅只需要填報(bào)“本月應(yīng)申報(bào)”嗎?其他稅費(fèi)申報(bào)(稅種核定里面沒有的稅)需不需要填?
老師小規(guī)模納稅人現(xiàn)在12月了,1月報(bào)稅還用其他的需要報(bào)嗎
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
那12月14號(hào)為什么會(huì)有一個(gè)未按規(guī)定期限納稅申報(bào)的稅務(wù)扣分呢
同學(xué)你好,可能是印花稅的問題,這個(gè)印花稅比較討厭,有時(shí)候稅務(wù)局也會(huì)搞糊涂了,最好問一下稅務(wù)局吧。
我每個(gè)月都是零申報(bào)的,如果不報(bào)印花稅也是可以的吧
同學(xué)你好,是的,不報(bào)也是可以的,但是稅務(wù)局有時(shí)候會(huì)搞成按次申報(bào),不申報(bào)就出現(xiàn)問題了。
未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或財(cái)務(wù)處理辦法,這個(gè)扣分是因?yàn)槭裁茨?
同學(xué)你好,按字面理解就行了,就是沒在規(guī)定時(shí)限報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或財(cái)務(wù)處理辦法。