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某化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年6月份經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品1000套,取得不含稅收入50萬元。贈送公司員工100套A高檔化妝品。(2)當(dāng)月研發(fā)出新品,并將成本為8萬的新款高檔化妝品贈送于老顧客。已知:成本利潤率為5%,高檔化妝品消費稅稅率為15%。要求:計算該公司11月份應(yīng)繳納的消費稅?視同銷售。

2021-12-22 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-22 21:20

你好,同學(xué),這題打字需要點時間,稍等

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齊紅老師 解答 2021-12-22 21:22

1消費稅=(1000+100)*50*15% 2消費稅=8*(1+5%)/(1-15%)*15% 結(jié)果兩者相加

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2021-12-22
1. 消費稅為45*0.15=6.75萬元 2. 45/900*100*0.15=0.75萬元
2021-12-31
你好,需要計算做好了給你
2021-12-31
應(yīng)交稅消費稅計算為45*15%+45/900*100*15%+6*(1+5%)/(1-15%)*15%
2021-12-31
消費稅這樣算的(3*1.05)/(1-15%)*15%*10000=5558.82352941,這樣的
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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