你好,需要計(jì)算做好了給你
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年2月研制出一批高檔化妝品A,生產(chǎn)成本共計(jì)40000元,其中的50%用于贊助,另外的50%用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。當(dāng)月銷售高檔化妝品B取得含稅收入80000元。高檔化妝品A的成本利潤(rùn)率為5%,消費(fèi)稅稅率為15% 計(jì)算:該化妝品廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年6月份經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品1000套,取得不含稅收入50萬(wàn)元。贈(zèng)送公司員工100套A高檔化妝品。(2)當(dāng)月研發(fā)出新品,并將成本為8萬(wàn)的新款高檔化妝品贈(zèng)送于老顧客。已知:成本利潤(rùn)率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?視同銷售。
2、某化妝品公司為增值稅--般納稅人,2019年5月份經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品900套,取得不含稅收入45萬(wàn)元.(2)將另外100套A高檔化妝品用于職工福利.(3)新研發(fā)出B高檔化妝品成本為6萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%.要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅.
2、某化妝品公司為增值稅--般納稅人,2019年5月份經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品900套,取得不含稅收入45萬(wàn)元.(2)將另外100套A高檔化妝品用于職工福利.(3)新研發(fā)出B高檔化妝品成本為6萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%.要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅.
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)的A高檔化妝品900套,取得不含稅收入45萬(wàn)元。(2)將另外100套A高檔化妝品用于職工福利。(3)新研發(fā)出B高檔化妝品成本為6萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為5%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該公司11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬(wàn),可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來(lái)沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來(lái)款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?