您好,有什么問題嗎
[資料]下表中是前進(jìn)公司2017年1月份發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1月份收到1-6月份的租金收入60000元存入銀行。。1月份以現(xiàn)金支付預(yù)定1-3月份的報(bào)刊費(fèi)用3600元。。1月份銷售產(chǎn)品50000元,貨款2月份收到。1月初借款200000元存入銀行,三個(gè)月后一次還本付息206000元。1月份購入辦公用品500元。要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用。。
企業(yè)20×1年10月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下表所示。(1)銷售產(chǎn)品50000元存入銀行(2)收回9月份銷貨款60000元存入銀行(3)銷售產(chǎn)品70000元,款項(xiàng)尚未收到(4)預(yù)收11月份銷貨款80000元,存入銀行(5)用現(xiàn)金600元支付本月辦公費(fèi)(6)用銀行存款12000元預(yù)付2006年租金(7)月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息300元,該利息將于12月末支付要求分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算本月的收入和費(fèi)用
企業(yè)20×1年10月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下表所示。(1)銷售產(chǎn)品50000元存入銀行(2)收回9月份銷貨款60000元存入銀行(3)銷售產(chǎn)品70000元,款項(xiàng)尚未收到(4)預(yù)收11月份銷貨款80000元,存入銀行(5)用現(xiàn)金600元支付本月辦公費(fèi)(6)用銀行存款12000元預(yù)付2006年租金(7)月末計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息300元,該利息將于12月末支付要求分別按權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算本月的收入和費(fèi)用
久安企業(yè)2022年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(不考慮相關(guān)稅費(fèi)):(20分)1.支付全年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)24000元;2銷售產(chǎn)品一批,貨款120000元,當(dāng)即收回50000元,其余貨款尚未收回。該批產(chǎn)品的制造成本90000元;3收到上月的應(yīng)收貨款60000元,存入銀行;4收到購貨單位的預(yù)付貨款100000元,存入銀行;5預(yù)付第一季度固定資產(chǎn)租金60000元。要求1計(jì)算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)確認(rèn)1月份的收入、費(fèi)用2計(jì)算采用收付實(shí)現(xiàn)制會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)確認(rèn)1月份的收入、費(fèi)用。
某企業(yè)1月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 1) 用現(xiàn)金支付本月辦公費(fèi)600元; (2) 銷售產(chǎn)品80000元,貨款尚未收到; (3) 預(yù)付1—6月的租金12000元; (4) 預(yù)收10000元,已存入銀行,下月銷售; (5) 收到上月應(yīng)收貨款8000元. 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),分別按收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算該企業(yè)1月份的收入和費(fèi)用,并將結(jié)果填入表中。
老師全年一次性獎(jiǎng)金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時(shí)候有稅額。我買的時(shí)候付的是18萬,但勾選的時(shí)候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會(huì)計(jì)分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務(wù)費(fèi)開票,需要交印花稅嗎
請(qǐng)問老師 我們運(yùn)輸公司上游87.28 下游價(jià)格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入嗎?
老師,企業(yè)銀行印鑒是一年年檢一次嗎?要法人本人去柜臺(tái)辦理嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)虧損自動(dòng)減掉了3季度的利潤(rùn),最后少交了一部分所得稅,這個(gè)要怎么做賬,直接按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提繳納就可以還是要補(bǔ)充賬務(wù)處理,怎么補(bǔ)充呢
請(qǐng)問老師 我是9.28號(hào)開通的稅務(wù) 10月份要報(bào)稅嗎
我是銷售方,我開票金額13萬,實(shí)際客戶只支付12.5萬。票已經(jīng)勾選抵扣了,該怎么做賬呢
老師 我想問下我們往外開具的 稅率6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票 用繳納印花稅嗎 如果要交按印花稅里哪一條稅目交呢