你好,這個需要看你們的備案,企業(yè)所得稅有合并申報(bào)的備案嗎?如果有的話需要的。
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報(bào)關(guān)單中有一項(xiàng)因品名錯誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開票價為6000元,如何計(jì)算這一單項(xiàng)所需支付的稅費(fèi)。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因?yàn)橄到y(tǒng)有問題,重復(fù)下賬了2萬銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個問題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營的餐飲項(xiàng)目,進(jìn)的食材費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時要減去嗎
請問如果出口退稅申報(bào)13萬退回了13%的稅,那么這個13萬還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開票項(xiàng)目都是家具,那開出去的是不是也只能開家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來后怎么統(tǒng)計(jì)納稅收入
所得稅-事項(xiàng)1-職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個金額這個是計(jì)提工資總額減去個人承擔(dān)社保公積金、個稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺出口業(yè)務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票后續(xù)要申請出口退稅。請問亞馬遜平臺銷售的收入部分還需要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎?
個體戶的建筑施工隊(duì),最大的支出是工人的工資,是不是每個月都要申報(bào)工資呢?
那企業(yè)所得稅可以不合并申報(bào)嘛?
由分公司獨(dú)立核算,申報(bào)
那這樣的話,分公司收到的收益,可以以什么形式匯到總公司呢
是的是的,可以每年收管理費(fèi)的。
總分機(jī)構(gòu)之間的管理費(fèi),要怎么做賬呢?作為分公司來說是不能進(jìn)行稅前扣除的吧
分公司不允許抵扣的,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,總公司借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那就是可以稅前扣除了,那這個開票要怎么開呢?企業(yè)管理服務(wù)嘛?
那如果是合并申報(bào)的話,分公司的錢要如何匯到總公司呢?
分公司不允許抵扣企業(yè)所得稅的,開不開發(fā)票都是不允許的。