你好,你看一下是不是應(yīng)收應(yīng)付有負(fù)數(shù),余額重分類到了預(yù)付賬款和預(yù)收賬款里面了。
公司7月9月共收到客戶209截止11月科目余額表上只看到了預(yù)收賬款209借貸平了,期末余額0,11月給客戶開了601現(xiàn)在應(yīng)收賬款本期發(fā)生和期末余額借方401是對(duì)的嗎
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表里面的那個(gè)應(yīng)收賬款金額對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表的金額大于科目余額表,這種我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我在做附注,應(yīng)收賬款賬齡怎么區(qū)分兩年到三年還是三年以上呢?應(yīng)收賬款余額表中只看的到期初余額,本期余額,期末余額。用科目余額表表上的數(shù)據(jù)怎么進(jìn)行分析呢?
老師,我要算出截止11月30日的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的總金額,但是我看到科目余額表的期末余額與11月的資產(chǎn)負(fù)債表上的期未余額對(duì)不上,這是怎么回事呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我想看看我公司截止到22.3月貸款300萬(wàn)能不能還上,這樣核算對(duì)不對(duì)?截止到21年2月,銀行存款余額+現(xiàn)金余額+應(yīng)收賬款余額+應(yīng)收票據(jù)余額-應(yīng)付賬款余額,依據(jù)這樣核算的結(jié)果,估算貸款是否能還上,差多少,假設(shè)回款很及時(shí),這樣計(jì)算對(duì)哈,有漏掉的科目嗎?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒有開票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
我看了一下好像是的,那這種情況是以哪個(gè)表為準(zhǔn)呢?以科目余額表上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)吧?
你好,可以的,可以按照科目余額表的來(lái)。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。