你好,它允許你們單位給他申報(bào)個(gè)稅嗎?如果允許的話,他個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分社保,你可以做工資給他申報(bào)個(gè)稅。
老師,建筑行業(yè),為辦資質(zhì)證書,咨詢公司弄幾十個(gè)技術(shù)人員,不用發(fā)放工資只繳納社保才能通過,這月產(chǎn)生4萬多社保、醫(yī)療做管理費(fèi)用對應(yīng)養(yǎng)老、醫(yī)療科目,還是管理費(fèi)用中的其它,謝謝!
我們有個(gè)A和B兩個(gè)公司,之前員工都是在A公司買社保發(fā)工資,但是B公司這個(gè)月要辦理安全許可證,就把兩個(gè)員工的社保在B公司繳納,但是行政操作失誤導(dǎo)致醫(yī)保還在A公司,但是養(yǎng)老在B公司,請問我要怎么做賬,工資是用哪個(gè)公司發(fā)合理呢
我家是建筑公司,為了辦理安全資格證書通過咨詢公司辦理,就是需要有個(gè)人有那個(gè)證,然后我單位社保就增員這個(gè)人,但是這個(gè)人也不發(fā)工資,還牽扯補(bǔ)繳社保,這樣我怎么記賬
我想問你一下,我是在別的單位上的,就是我有單位上社保,然后我現(xiàn)在的這個(gè)單位,我就不在這兒上社保,那你說像我這種情況,我我就肯定不用,就是社保這一塊兒,人員不用加進(jìn)來,個(gè)稅也不用做,在這個(gè)新公司對?那我的工資它是那個(gè)銀行代發(fā)的,那我這種情況能用銀行代發(fā)工資嗎。然后還有就是我的那個(gè)工資應(yīng)該怎么怎么做賬,我不太懂,就是他是一般納稅人,就是怎么做賬,像我這個(gè)工資應(yīng)該怎么操作?
我想問你一下,我是在別的單位上的,就是我有單位上社保,然后我現(xiàn)在的這個(gè)單位,我就不在這兒上社保,那你說像我這種情況,我我就肯定不用,就是社保這一塊兒,人員不用加進(jìn)來,個(gè)稅也不用做,在這個(gè)新公司對?那我的工資它是那個(gè)銀行代發(fā)的,那我這種情況能用銀行代發(fā)工資嗎。然后還有就是我的那個(gè)工資應(yīng)該怎么怎么做賬,我不太懂,就是他是一般納稅人,就是怎么做賬,像我這個(gè)工資應(yīng)該怎么操作?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計(jì)工作交接要交接哪些?
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說是不用報(bào)個(gè)稅
做這個(gè) 不申報(bào)借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,就是把她自己那塊單位個(gè)人交的總數(shù)這樣記賬是吧老師,我等下午去單位記看看,到時(shí)候不明白再問您吧
你好對的是的可以的。
老師您看我拍的圖片,第一張交社保我是把所有的社保數(shù)都記在一起,第二張是發(fā)工資那幾個(gè)人的數(shù),這樣應(yīng)付職工薪酬-社保借方就出現(xiàn)了新增這個(gè)人的社保799.19這個(gè)差,我是把這個(gè)差按您說的記賬嗎老師?還是師把單位那些發(fā)工資的還跟以前一樣記賬,就把這個(gè)人交的社保一共多少錢一塊單獨(dú)記一筆賬?
老師,這個(gè)人的社保單位個(gè)人都是單位交
個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分,給他做到工資里面,企業(yè)負(fù)擔(dān)的,做到社保里面。
老師,都是單位負(fù)擔(dān)的,我把個(gè)人這塊一起加到單位里可以嗎,這樣記行不行
可以的,但是個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分,你不允許抵扣所得稅。
就是計(jì)算所得稅的時(shí)候要把個(gè)人那塊給扣除是吧?
對的是的是這么做的,是這么理解的。
如果劉就這一筆不扣除還要緊嗎老師
哦,這個(gè)沒有關(guān)系的,可以的。
那我就把個(gè)人那塊給做工資,就是直接做工資,直接做交社保行了是吧,工資表還需要提現(xiàn)嗎老師?就是我家職工18000的工資,我把這個(gè)人個(gè)人交的799加在18000里面,社保直接交了,
是的,是這么做的,是這么理解的。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。