你好,這個(gè)利息不需要支付嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)總公司借給子公司款項(xiàng)的利息 年底怎么怎么沖掉 我們子公司做賬是這樣的借財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出 貸內(nèi)部往來(lái)_其他應(yīng)收款 我們?cè)趺醋鲑~沖掉利息
老師,我們公司是屬于集團(tuán)公司,我們公司是屬于城投的子公司,100%控股,去年公司跟銀行貸款是為了城投控股公司貸款,貸款金額轉(zhuǎn)入城投另一家子公司,當(dāng)時(shí)做了往來(lái)款,每月公司支付給銀行的利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,但每月城投會(huì)支付貸款利息給我司(就是我司支付給銀行的貸款利息)科目做了往來(lái)款,請(qǐng)問(wèn)這樣做賬對(duì)嗎?這樣后續(xù)又怎么去平賬
老師,我們公司是屬于集團(tuán)公司,我們公司國(guó)企是屬于城投的子公司,100%控股,去年公司跟銀行貸款是為了城投控股公司貸款,貸款金額轉(zhuǎn)入城投另一家子公司,當(dāng)時(shí)做了往來(lái)款,每月公司支付給銀行的利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,但每月城投會(huì)支付貸款利息給我司(就是我司支付給銀行的貸款利息)科目做了往來(lái)款,請(qǐng)問(wèn)這樣做賬對(duì)嗎?這樣后續(xù)又怎么去平賬
老師,我們公司是屬于集團(tuán)公司,我們公司國(guó)企是屬于城投的子公司,100%控股,去年公司跟銀行貸款是為了城投控股公司貸款,貸款金額轉(zhuǎn)入城投另一家子公司,當(dāng)時(shí)做了往來(lái)款,每月公司支付給銀行的利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,但每月城投會(huì)支付貸款利息給我司(就是我司支付給銀行的貸款利息)科目做了往來(lái)款,請(qǐng)問(wèn)這樣做賬對(duì)嗎?這樣后續(xù)又怎么去平賬
老師,您好!我想問(wèn)下,我們國(guó)內(nèi)子公司與國(guó)外母公司簽訂了借款合同,國(guó)內(nèi)子公司找母公司借款20萬(wàn),年利率1%,然后我們子公司與母公司之間還有業(yè)務(wù)往來(lái),子公司銷售貨物給母公司,子公司產(chǎn)生應(yīng)收賬款,然后子公司需要付利息給母公司,經(jīng)雙方協(xié)議約定后,子公司用應(yīng)收賬款沖抵了應(yīng)該支付的利息,然后子公司并未真正的支付利息出去,這個(gè)利息子公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票項(xiàng)目“預(yù)售卡”,這種發(fā)票不可以入賬是嗎?
老師 開發(fā)票 添加信息項(xiàng)目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個(gè)選對(duì)了嗎
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)報(bào)所得稅時(shí)稅率按小微企業(yè)申報(bào),年度匯算清繳時(shí)申報(bào)按大中型企業(yè)申報(bào)并補(bǔ)稅了會(huì)算違規(guī)操作嗎?(企業(yè)到年底時(shí)資產(chǎn)已超5千萬(wàn)了)
固定資產(chǎn)加速折舊的稅收優(yōu)惠是到什么時(shí)候結(jié)束?
物流公司2024年用天燃?xì)膺^(guò)高,高于百分之五十了,在稅務(wù)局,做賬,是抵扣了稅額,不計(jì)成本可以嗎?還是和稅務(wù)局說(shuō)是偏遠(yuǎn)地區(qū)價(jià)格高,用的氣稍微高了一點(diǎn)
老師,我想問(wèn)下,4月全勤是26天,但是補(bǔ)了五一放假的一天,上了27天,4月工資是要多算一天的錢對(duì)嗎?然后5月少算一天工資
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳,職工薪酬的那張表,雖然12月份工資計(jì)提1月份發(fā)放,但是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
請(qǐng)教一下,對(duì)賬單發(fā)錯(cuò)人了,說(shuō)是保密文件,我發(fā)我們一個(gè)對(duì)賬單群了,老板也說(shuō)了好多,說(shuō)是最后一次機(jī)會(huì),否則影響工作,還說(shuō)什么故意的話,還有必要在這干下去嗎?求解,會(huì)涉及到我能不能拿到補(bǔ)償
老師,停車費(fèi)是月租或者年租的需要每月進(jìn)行分?jǐn)偰菃幔?/p>
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
沒(méi)說(shuō)值不值付
把今年的利息沖掉 明年在確認(rèn)利息
借其他應(yīng)收款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師 我是借財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出 貸內(nèi)部往來(lái)_其他應(yīng)收款 直接做負(fù)數(shù)就可以嗎
可以的,可以這么做的。
謝謝 老師 請(qǐng)問(wèn)老師 我們是季度報(bào)所得稅 1月份報(bào)10到12月份的所得稅 根據(jù)我們財(cái)務(wù)報(bào)表填所得稅納稅申報(bào)表嗎 需要做計(jì)提所得稅嗎
你好,你看下你本年累計(jì)是盈利的嗎?之前年度有虧損嗎?如果有虧損的話可以彌補(bǔ)虧損。
怎么彌補(bǔ)? 應(yīng)該是盈利 10-12月份的所得稅納稅申報(bào)表 按財(cái)務(wù)報(bào)表填寫唄 需要做計(jì)提嗎 分錄怎么做
你的企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,按照一到12月份的填寫彌補(bǔ)虧損,在第九欄應(yīng)該還是第八欄,有一個(gè)彌補(bǔ)虧損金額,在這里會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。
好的 請(qǐng)問(wèn)老師我還需要計(jì)提嗎 做會(huì)計(jì)分錄
需要交就計(jì)提 不需要交就不用