您好,這個(gè)咋核定的告訴我一下呢
老師,我們個(gè)體戶(hù)的個(gè)稅征收率按上面的,這意思是我司是核定征收的嗎?如果一個(gè)月開(kāi)票不含稅額是19萬(wàn),一個(gè)季度都是,那征收率按1.1%直接算?19*3*1.1%?
老師,我是北京的個(gè)人戶(hù),我是核定征收,這個(gè)季度開(kāi)票金額含稅44萬(wàn),如何繳稅 ,您能幫我把計(jì)算過(guò)程列式嗎?還有核定征收稅率表
老師,我們是個(gè)體戶(hù),核定征收,季度開(kāi)票9萬(wàn)以下免個(gè)人所得稅和增值稅,季度開(kāi)票45萬(wàn)免增值稅,繳納個(gè)人所得稅,那我們核定征收的個(gè)人所得稅稅率一般是多少呀,是累進(jìn)的還是固定稅率的呀
老師您好,對(duì)個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶(hù),核定月經(jīng)營(yíng)額在5萬(wàn)元(含)至10萬(wàn)元之間的,對(duì)超過(guò)2萬(wàn)元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅,核定征收如果核定是9萬(wàn)的話(huà),如果季度營(yíng)業(yè)額是27萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是每個(gè)季度固定交27萬(wàn)-1.5萬(wàn)固定扣除數(shù)=25.5萬(wàn)-2萬(wàn)(免征個(gè)稅)=23.5萬(wàn)×1%=2350元。。。。還是說(shuō)不按核定的固定金額而看實(shí)際票開(kāi)多少交多少個(gè)稅
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶(hù),怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶(hù)不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
季度交,45萬(wàn)免增值稅
增值稅肯定是免征的這個(gè)我知道
44萬(wàn)/1.01-6萬(wàn)*1.4%是這樣嗎
對(duì)的,這個(gè)就是這么計(jì)算的
現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)還有減半的優(yōu)惠
老師,那我算出來(lái)的數(shù),還可以在乘以50%,是最后交個(gè)個(gè)人所得稅,沒(méi)有別的稅了吧
對(duì),別的就沒(méi)什么了,你免征增值稅前提開(kāi)的是普票
是的,老師
那就行了,別的就沒(méi)啥稅了