你好 退回來(lái)的管理費(fèi)用可以的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費(fèi),當(dāng)時(shí)做的是借管理費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,我們付了一筆款,對(duì)方也對(duì)應(yīng)的給我們開(kāi)票了,后來(lái)對(duì)方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對(duì)方?jīng)]給開(kāi)紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用,其他的沖銷管理費(fèi)用?
老師好,我們之前支付給中興通一筆服務(wù)費(fèi)的款,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到了一筆中興通退款,我們?cè)诮璺接眉t字做了管理費(fèi)用,出現(xiàn)了借方余額,請(qǐng)問(wèn)這樣做是合理的嗎?
老師,幾個(gè)月前我們給了專利機(jī)構(gòu)一筆款,本月對(duì)方給我們退回了一部分,相應(yīng)發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢(qián)時(shí)借:銀行存款 借:—應(yīng)付賬款;票到是借—管理費(fèi)用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?
老師,8月支付員工體檢費(fèi)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,前會(huì)計(jì)做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個(gè)月收到多余的體檢費(fèi)退款,我做的是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字),借:預(yù)付賬款,這一筆就相當(dāng)于調(diào)整了前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎
想考個(gè)注會(huì),都36了,可以么,是不是很難很難,計(jì)算很大很大
公司想要法人股東減資,賬面顯示利潤(rùn)有400萬(wàn),法人股東占比80%,撤資需要分配利潤(rùn)嗎?如果需要分配的話,法人股東和自然人股東都需要繳納多少的所得稅?
收到員工個(gè)人看病的發(fā)票,有員工的身份證號(hào),金額也就600多,可以入賬么
老師你好,我們是建筑公司,對(duì)方給我們開(kāi)百葉窗的專票,備注需要寫(xiě)什么嗎
您好老師,我用庫(kù)存現(xiàn)金能沖其他應(yīng)付款?謝謝老師
裝修公司,公司支付給工廠一筆機(jī)械使用費(fèi)1500元,工廠只支付700元,這個(gè)怎么做分錄
老師問(wèn)下 匯算清繳里的總收入 和營(yíng)業(yè)收入 分別是指什么數(shù)據(jù)?
家里有一個(gè)小孩,個(gè)稅扣除標(biāo)準(zhǔn)是2000每個(gè)月? 那如果是2個(gè)小孩,扣除標(biāo)準(zhǔn)是4000每個(gè)月?
考試時(shí),問(wèn)債券的資本成本,一般模式,和貼現(xiàn)模式,哪種模式計(jì)算需要用到現(xiàn)值系數(shù),需要折現(xiàn)?
公司是食品加工行業(yè)、公司報(bào)價(jià)含稅售價(jià)、采購(gòu)單價(jià)含稅、在做單品盈虧的時(shí)候取的原料均為含稅、請(qǐng)問(wèn)需要轉(zhuǎn)換成不含稅的嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是得減去這一筆?
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快