你好 退回來的管理費用可以的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
老師您好,請問2020年12月份我預提了一筆加油費,當時做的是借管理費用,貸方是其他應付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,我們付了一筆款,對方也對應的給我們開票了,后來對方這筆服務做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費用,其他的沖銷管理費用?
老師好,我們之前支付給中興通一筆服務費的款,當時是借管理費用,現(xiàn)在收到了一筆中興通退款,我們在借方用紅字做了管理費用,出現(xiàn)了借方余額,請問這樣做是合理的嗎?
老師,幾個月前我們給了專利機構(gòu)一筆款,本月對方給我們退回了一部分,相應發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時借:銀行存款 借:—應付賬款;票到是借—管理費用 貸—應付賬款。這樣做可以嗎?
老師,8月支付員工體檢費時沒收到發(fā)票,前會計做了借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個月收到多余的體檢費退款,我做的是:借:管理費用-辦公費(紅字),借:預付賬款,這一筆就相當于調(diào)整了前會計做錯的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費用-辦公費,貸:預付賬款,這樣做對嗎
你好,如果入職時公司就讓簽 如果個人原因離職工資發(fā)百分之60、公司辭退發(fā)百分之80,合法么,可以勞動仲裁么
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師我們是咨詢公司,對方打幾十萬到我們公賬,對方不要求開票的情況下,我們不掛往來會不會好點,直接報無票收入
老師,個體戶,采購地墊,對方給開具10050普票,怎么做賬呢
給我們做的中央空調(diào)的檢修,保養(yǎng),對方該開具什么稅目的發(fā)票啊
金蝶商貿(mào)怎么在資產(chǎn)負債表上增加生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目
老師,幼兒園災后室外修繕門窗、防盜網(wǎng)項目,我是個體的,開勞務還是開現(xiàn)代服務啊
老師,辦公場地是以公司法人名義簽的租房合同(因為之前公司還沒有成立,簽合同也是為了成立公司)對方開發(fā)票給法人,這個發(fā)票公司能使用嗎?
老師。餐飲公司2025年第一季度和24年第4季度利潤率相近,稅務要求這個情況說明,從哪幾個方面入手呢?
對方在發(fā)票上寫別的字了我這邊還能紅沖嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是得減去這一筆?
借本年利潤負數(shù) 貸管理費用負數(shù)
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快