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怎么手工帳做出來的負(fù)債表跟軟件負(fù)債表有差異,軟件有流動(dòng)資產(chǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,而手工報(bào)表沒有金額,

2021-12-21 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 17:23

你看下是不是公式 錯(cuò)誤的,同學(xué)

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快賬用戶9687 追問 2021-12-21 17:29

手工表根本沒錄入流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)據(jù),這數(shù)據(jù) 是購(gòu)入材料發(fā)票數(shù)據(jù)和認(rèn)證數(shù)據(jù)余額,進(jìn)材料時(shí)入借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣分錄對(duì)嗎?

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快賬用戶9687 追問 2021-12-21 17:30

認(rèn)證時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-21 17:32

對(duì)的,同學(xué),分錄這樣做沒錯(cuò)

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快賬用戶9687 追問 2021-12-21 17:33

那現(xiàn)在以哪個(gè)為準(zhǔn),

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齊紅老師 解答 2021-12-21 17:36

同學(xué)我們就是不抵扣不做賬,抵扣就正常做抵扣分錄

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快賬用戶9687 追問 2021-12-21 17:40

是抵扣的入了金額呀,那個(gè)進(jìn)材料時(shí)分錄不是也要入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?這個(gè)沒錯(cuò)是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 17:58

同學(xué)你沒有認(rèn)證抵扣,不能做抵扣的

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快賬用戶9687 追問 2021-12-21 17:59

有認(rèn)證抵扣呀,

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齊紅老師 解答 2021-12-21 18:55

抵扣了就直接借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9687 追問 2021-12-22 09:15

那我問你上面的分錄有沒錯(cuò)時(shí),你說沒錯(cuò)

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齊紅老師 解答 2021-12-22 09:27

同學(xué)如果你當(dāng)期沒有抵扣是這樣的,如果你抵扣了就是我下面的憑證

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快賬用戶9687 追問 2021-12-22 09:57

就是那樣做的呀,購(gòu)進(jìn)材料時(shí)借:庫存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款,本期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,你看清楚,這樣做對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 10:02

可以,的同學(xué)一般我建議收到就直接抵扣,不用這么麻煩做賬

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快賬用戶9687 追問 2021-12-22 10:04

那是怎么做分錄:

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齊紅老師 解答 2021-12-22 10:06

就是直接記入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9687 追問 2021-12-22 10:13

那分錄是怎么做,你寫明細(xì)點(diǎn)。按我剛才發(fā)給你的分錄來做,那既然沒錯(cuò),怎么手工帳做出來的負(fù)債表跟軟件負(fù)債表有差異,軟件有流動(dòng)資產(chǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,而手工報(bào)表沒有金額呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 10:22

同學(xué),你可以不設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣時(shí)直接做進(jìn)項(xiàng)稅額

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你看下是不是公式 錯(cuò)誤的,同學(xué)
2021-12-21
你好;? 你這個(gè)期末科目余額表 數(shù)據(jù)是怎么? ?寫的; 就按照科目余額表的數(shù)據(jù)來寫;? ??
2022-09-19
您好,這個(gè)自動(dòng)生成負(fù)債表不專業(yè),要重分類到 其他流動(dòng)資產(chǎn)
2024-01-04
同學(xué)你好 月度準(zhǔn)備資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,余額表,,就可以了
2020-11-19
你好!你的應(yīng)交稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)還是正數(shù)?你用的什么財(cái)務(wù)軟件?在報(bào)表公式里把其他流動(dòng)負(fù)債里面涉及稅金科目的刪除掉就可以
2022-09-16
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