你好,紅沖這個筆分錄,按照正確發(fā)票稅費做分錄就可以
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應該怎么做呢?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄。我這邊是貸款費用專票認證了。上個月的分錄是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款
借:管理費用-應付職工薪酬-福利費 應交稅費-增值稅-進項稅 ? 貸:銀行存款 9月做了上面這筆分錄,10月份應該怎么做調(diào)整進項稅轉(zhuǎn)出的分錄呢?
過道費的本不應該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
上月多計提了進項稅做的分錄為: 借:管理費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:預付賬款 下月沖回應該怎么做賬?
個體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?無形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價嗎?
老師,報稅時是按季度申報,期初也就是3月末申報報表時資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年營業(yè)了有收入但是會低于成本,今年會虧損幾十萬,這種情況稅務會預警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務,可以給客戶開稅率6%的服務費發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應交稅費這個科目嗎
工程項目次月出預交的本月稅款,預交稅款需要計提嗎
老師,請問洗車放在哪個大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
就是借貸方不變,都做成紅字就可以了是嗎?
你好,可以的,沒有問題