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老師,咨詢一下,公司借錢給個人周轉(zhuǎn)資金,前任會計做賬 借 其他應(yīng)收款一A 貸 銀行存款 我想把這張憑證沖了,用其他應(yīng)付款代替,該怎么做

2021-12-21 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 16:03

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款,你這樣的話,其他應(yīng)付款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。

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快賬用戶7295 追問 2021-12-21 16:06

那正確的應(yīng)該怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:09

你好,正確的就是上面的分錄。

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快賬用戶7295 追問 2021-12-21 16:13

那個人名下有這么多的其他應(yīng)收款,該怎么調(diào)整一下

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快賬用戶7295 追問 2021-12-21 16:14

這么大的余額該怎么調(diào)整

這么大的余額該怎么調(diào)整
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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:17

這些都是你單位的職工嗎?都是借款個人自己使用嗎?

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快賬用戶7295 追問 2021-12-21 16:19

是的,是的

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:21

好,需要收回來的,年末需要還錢不還錢需要交個稅的。

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:21

用在公司的業(yè)務(wù),他有支付出去的證明,用這個銀行回單支付出去的證明來正常把這個其他應(yīng)收款沖銷了。

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借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款,你這樣的話,其他應(yīng)付款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
2021-12-21
借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款5000
2022-06-15
你好!處理這個事務(wù)的會計分錄已經(jīng)非常清晰了。首先,你們墊付投標(biāo)保證金,然后A公司返還這筆錢,對應(yīng)的會計分錄你已經(jīng)做得正確。關(guān)于中標(biāo)服務(wù)費,因為這實際上是A公司支付給你們的一種服務(wù)費用,所以你們應(yīng)該確認(rèn)為收入,而不是費用。正確的分錄應(yīng)該是: 借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)收款~中標(biāo)服務(wù)費 5萬 這樣處理,你們的財務(wù)記錄會更加準(zhǔn)確,反映了實際的經(jīng)濟活動。
2024-11-12
你好,b公司借款借的誰的?
2024-12-20
你好; 描述下你們之之間的業(yè)務(wù); 這樣好判斷科目
2022-03-30
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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