同學(xué)你好 報(bào)個(gè)稅就不開了
勞務(wù)派遣服務(wù)公司我們是。給員工上商業(yè)保險(xiǎn)。甲方單位打款看給我們我們給甲方開票,我們做收入。然后我們?cè)谵D(zhuǎn)手把這錢付給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司給我們開發(fā)票我們做進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入成本費(fèi)用,還是管理費(fèi)用呢。分錄怎么做呢。
老師,勞務(wù)派遣公司選擇差額計(jì)稅的話,用工單位給我公司打款100萬,,我公司代發(fā)工資75萬和保險(xiǎn)21萬。,我公司給對(duì)方開發(fā)票開票面開多少錢的。工資和保險(xiǎn)這個(gè)成本還開票嗎?
老師,勞務(wù)派遣公司選擇差額計(jì)稅的話,用工單位給我公司打款100萬,,我公司代發(fā)工資70萬和保險(xiǎn)10萬。我公司開的工資和保險(xiǎn)這部分開發(fā)票嗎?是不是我公司直接開20萬的5%發(fā)票就可以?
勞務(wù)派遣公司代收代繳,差額征稅按服務(wù)費(fèi)收入開票,如果合作單位把員工的商業(yè)保險(xiǎn)金也轉(zhuǎn)入,派遣代繳給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司開票了,那是否不用開商業(yè)保險(xiǎn)的稅額,勞務(wù)外包收入內(nèi)含工資和商業(yè)保險(xiǎn),所以都全額開票了,那所得稅是否能把這塊作為成本費(fèi)用支出稅前扣除呢?
老師,我們是派遣公司,給用工單位代發(fā)工資和代上社保,現(xiàn)在轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶800萬,之前發(fā)票沒開,現(xiàn)在開票開不夠,欠400多萬發(fā)票沒開,能代開嗎?今年開不完的發(fā)票對(duì)對(duì)方總用工單位有什么影響嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
報(bào)個(gè)稅有人員工資表這75萬,保險(xiǎn)有保險(xiǎn)繳費(fèi)的單據(jù)21萬,那這2個(gè)部分就不開票了對(duì)嗎?那對(duì)方給我打100萬,我給對(duì)方開票票面開100萬嗎,還是我開差額4萬的就可以
同學(xué)你好 差額納稅的就需要開差額納稅的