你好,這個(gè)待抵扣稅金是八萬(wàn)多,是留底嗎?如果是的話似的。

一般納稅人12月銷項(xiàng)稅額3萬(wàn),我的進(jìn)項(xiàng)必須是12月份認(rèn)證抵扣是不,如果1月份認(rèn)證就只能抵扣1月是這樣嗎?月底最后兩天還可以認(rèn)證不
老師,我想咨詢下,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)待抵扣發(fā)票是80萬(wàn),這個(gè)月如果我開(kāi)了200萬(wàn)的發(fā)票,下個(gè)月出還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我進(jìn)行認(rèn)證,12月份的下月稅金只會(huì)計(jì)算11月份的稅額嗎,因?yàn)楫?dāng)月開(kāi)取的發(fā)票當(dāng)月不能認(rèn)證是嗎?
老師,11月份待抵扣稅金8萬(wàn)多,12月份還有進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn),如果我12月份銷項(xiàng)稅金產(chǎn)生14萬(wàn),我1月份申報(bào)是先認(rèn)真6萬(wàn),是不是就不要交稅了嗎
老師,您好,我們是米廠,收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣,比如1月開(kāi)了200份發(fā)票,金額300萬(wàn),可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬(wàn),我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份,金額150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn),那我填附表2的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購(gòu)一起填報(bào)對(duì)嗎
老師,我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬(wàn),然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說(shuō)如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎


是的,是申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)y余額
你好那就可以的,是這么理解的。
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票領(lǐng)取了之后還要在開(kāi)票系統(tǒng)錄入嗎
要的發(fā)票管理,網(wǎng)上購(gòu)票,然后查詢、下載、分發(fā)。
我是現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取的發(fā)票,是在開(kāi)票系統(tǒng)還是電子稅務(wù)局網(wǎng)站
你好也是在開(kāi)票系統(tǒng)里面這么操作。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。