你好! 根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;企業(yè)可以根據(jù)自身情況在準(zhǔn)則規(guī)定的范圍內(nèi)自行定義。 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不同,核算按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,報(bào)稅則按稅務(wù)規(guī)定。目前并無(wú)總額范圍限定相關(guān)規(guī)定。 單價(jià)沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)就可以,買兩件也可以。
老師你好 有一個(gè)內(nèi)容是 購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)超過(guò)500萬(wàn)可以一次性扣除 還是不超過(guò)500萬(wàn)?
老師,你好!對(duì)于那個(gè)購(gòu)買固定資產(chǎn)金額500萬(wàn)以下的可以允許一次性扣除的,可以同時(shí)購(gòu)買2件固定資產(chǎn)的嗎?總額沒(méi)超過(guò)500萬(wàn)元
500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性扣除,這個(gè)500是指我申報(bào)時(shí)的固定資產(chǎn)總額不超過(guò)500萬(wàn)嗎?現(xiàn)在申報(bào)2022年度的話是只針對(duì)發(fā)票日期為2022年的才可以這么做嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在購(gòu)買固定資產(chǎn),單項(xiàng)資產(chǎn)金額不超過(guò) 500 萬(wàn)可以一次性抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師500萬(wàn)以內(nèi)固定資產(chǎn)可以一次性扣除,我司今年買了好多車,每臺(tái)金額都是在500萬(wàn)以內(nèi),但所有車加起來(lái)的金額超過(guò)500萬(wàn)了,也可以都一次性扣除嗎?這里說(shuō)的500萬(wàn)以內(nèi)限額只是單個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)格吧?
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
那如果購(gòu)買固定資產(chǎn)在今年12月取得發(fā)票,可以允許在今年第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅稅前抵扣嗎?還是在次年匯算清繳的時(shí)候填報(bào)?
12月取得發(fā)票可以在今年一次性抵扣的,第四季度就可以申報(bào)抵扣。
那如果如果假如公司法人將自己的小汽車賣給公司,需要怎么取得發(fā)票?找稅局代開(kāi)還是?
公司法人的小車賣給公司,法人可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,但是只能開(kāi)普票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。因?yàn)閭€(gè)人去代開(kāi)發(fā)票只能開(kāi)普票。
稅率是多少?我們公司本來(lái)是小規(guī)模企業(yè)
進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣指的是一般納稅人企業(yè)是嗎
個(gè)人銷售二手車。 1.增值稅:免稅政策。依據(jù)《增值稅暫行條例》第十五條和《增值稅暫行條例實(shí)施辦法》第三十五條第三項(xiàng)要求,別的本人市場(chǎng)銷售自已應(yīng)用過(guò)的物件,免稅增值稅。 2.個(gè)人所得稅:本人市場(chǎng)銷售自已應(yīng)用過(guò)的物件,依照“資產(chǎn)出售所得的”繳稅,市場(chǎng)銷售二手車一般是折扣率市場(chǎng)銷售,要是沒(méi)有所得的,不用交個(gè)人所得稅。 3.合同印花稅:依照“產(chǎn)權(quán)年限遷移書據(jù)”繳稅,應(yīng)納稅所得額為所述額度的萬(wàn)分之五。
如果小汽車價(jià)值90萬(wàn)元,就按照90萬(wàn)元賣給公司找稅局代開(kāi),只需要繳納合同印花可以了?
一般情況下是這樣的,具體還要各地稅務(wù)局政策,建議還是咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局為準(zhǔn)。
好的,謝謝老師,辛苦了!
不客氣。早點(diǎn)休息!滿意請(qǐng)給我五星好評(píng),謝謝!