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請老師幫我解答一下這幾道題嘛,謝謝啦!最晚明天中午12點(diǎn)之前哈(過程可以詳細(xì)一點(diǎn)),麻煩了

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2021-12-20 23:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-21 02:19

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:22

1外購煙絲可以抵扣消費(fèi)稅 (30+60-20)*0.3=21

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:23

對外銷售卷煙應(yīng)交消費(fèi)稅是 800*2*0.56+800*150/10000=908

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:23

本期實(shí)際繳納消費(fèi)稅是908-21=887

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:24

第二個(gè) 8月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 78*0.13+5.65/1.13*0.13=10.79

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:25

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 30*0.09+2*0.09+10*0.13=4.18

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:25

應(yīng)交增值稅的計(jì)算是10.79-4.18=6.61

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:26

第三個(gè) 應(yīng)退增值稅計(jì)算是100*0.13+2*0.09=13.18

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齊紅老師 解答 2021-12-21 03:27

應(yīng)退消費(fèi)稅的計(jì)算100*0.15=15 應(yīng)退金額合計(jì)是15+13.18=28.18

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你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-21
一、首先,你看以前年度的虧損是多少呢,是只有19年的虧損數(shù)據(jù),還是什么情況,就是2020年的盈利是先彌補(bǔ)以前年度的虧損后,再有盈利的金額才繳納稅款
2020-11-26
你好 先回答第一個(gè)問題 是發(fā)生在今年的話 可以直接沖銷原來錯(cuò)誤憑證 在這月按正確的方式做憑證 所得稅可以到下次申報(bào)時(shí)候按正確的申報(bào) 現(xiàn)在申報(bào)所得稅是只有累積數(shù)據(jù) 不會(huì)體現(xiàn)季度數(shù)據(jù)的
2021-11-04
同學(xué)你好你看一下吧。
2022-06-30
你好,同學(xué) 你這里材料都是按歷史成本處理的,這里并不會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)久而導(dǎo)致不準(zhǔn)確的喔。
2021-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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