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老師晚上好,請問單位2020年收到加盟費20萬,當時會計做的掛賬其他應付款,合同約定是按零售價返貨,也沒寫明最后這錢要不要退,到今年年底只返了一點貨價值大概3萬元,我要按什么金額確認收入呢?需不需要確認收入???

2021-12-20 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-20 20:32

需要按返貨的金額做收入處理。分錄是: 借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉(zhuǎn)對應的成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶2411 追問 2021-12-20 20:34

那現(xiàn)在沒返貨的17萬不用確認收入,還是掛在其他應付款~加盟費是嗎老師?這樣稅務檢查也沒有問題吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 20:35

是的,直接按返貨的約定合同執(zhí)行,什么時候返貨,什么時候確認收入,返多少金額的貨,確認多少金額的收入。稅務檢查沒有問題。直接可以拿合同原件或者是復印件證明此事。

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快賬用戶2411 追問 2021-12-20 20:39

老師還有個問題,我們單位給加盟商提供了一些設備,賬上沒有做資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,還在我單位賬上計提折舊,現(xiàn)在年底了,我要不要將這些設備做固定資產(chǎn)清理并確認銷項稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 20:41

按正常的是需要開具銷售固定資產(chǎn)的發(fā)票,做固定資產(chǎn)的處置。

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快賬用戶2411 追問 2021-12-20 20:44

對方是個人,也不要發(fā)票,現(xiàn)在看這些資產(chǎn)也拿不回來,就想著給它清理掉,這樣賬實相符好些吧老師?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 20:47

是的,直接你們肯定會有相應返貨的出庫單,需要確認收入,減少其他應付款

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快賬用戶2411 追問 2021-12-20 20:48

固定資產(chǎn)這塊也可以按照我說的這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 20:50

固定資產(chǎn)也可以按你說的處理。

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需要按返貨的金額做收入處理。分錄是: 借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉(zhuǎn)對應的成本,分錄是: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2021-12-20
你好,你之前沒有收到錢,那是為什么要做借現(xiàn)金12呢?實際是沒有收到這筆現(xiàn)金的對吧?是2022還是2011收到的32萬?
2022-04-21
是固定資產(chǎn)清理的吧
2022-04-20
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發(fā)生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
你好,你這個情況需要做2套賬,根據(jù)你們領導的思路正常確認收入成本做一套,根據(jù)一般實操要求的開發(fā)票才確認收入成本做一套賬的
2024-05-09
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