同學你好這個可以的哦
老師您好,請教一下,我們的甲方是總承包,因為欠我們公司的工程款,用開發(fā)的房屋給我們沖抵應收賬款,這個房子只是簽了協(xié)議,沒有辦理產權證書,這種情況我們需要怎么做賬?然后我們把這個房子又轉給其他個人,要不要做銷售處理?又要交哪些稅費呢?
老師,我們是施工單位,房開公司把房子作為工程款抵給我單位,我單位又把該房抵給材料商作為支付材料款可以嗎?可以的話我們怎么做賬?涉及到應交的稅款有哪些?
老師我們公司要給個人借200萬,以這個個人的房子作為抵押物,最終要是她還不上這筆錢房子最終歸我們公司,這中間有沒有涉及稅款
老師,我們給個人借的200萬(以房子作為抵押物),他還不了,正好有個施工方欠他的錢,我們又欠施工方的,最終以他的借款(房子)抵工程款可以嗎,其中有沒有涉及稅款
老師,我們是建筑公司,我們在甲方包下來的項目又分包給個人一部分活,現(xiàn)在是我們給甲方開了發(fā)票 甲方沒錢給 想用房子抵欠我們的工程款,我們又不想這房子入到公司名下,想直接抵給哪個在我們公司包活干的個人 可以嗎??
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產,請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產,已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式沒有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師不用把他個人房子辦到我們公司名下,再抵工程款出去嗎
這個可以抵的 你們協(xié)商 但是不要經過你們名下了