如果應(yīng)該繳納,你們沒(méi)有繳納的,你得看下你們當(dāng)?shù)厣绫R髧?yán)格吧,因?yàn)橛行﹪?yán)格的地方,他會(huì)要求你們單位給他補(bǔ)上的。
老師,我工資表上的員工,沒(méi)有全部給上五險(xiǎn),那申報(bào)個(gè)稅時(shí),所有人都申報(bào)個(gè)稅嗎?還是就給上保險(xiǎn)的人申報(bào)?
老師好,我比如公司給員工上了好多保險(xiǎn),這上保險(xiǎn)的都是工地的臨時(shí)工,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候不報(bào)這些人合理嗎?我這家公司目前還沒(méi)有收,就是給員工上了點(diǎn)保險(xiǎn),都有發(fā)票,我該入賬嗎?
老師麻煩問(wèn)下,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)間,是申報(bào)扣除個(gè)人交保險(xiǎn)的那部分,還是申報(bào)全部的工資呢?假如一個(gè)員工的工資是5000元,個(gè)人要交的保險(xiǎn)的部分是422元,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)間是申報(bào)5000元呢還是申報(bào)4578元呢?個(gè)人保險(xiǎn)是專項(xiàng)扣除的部分,要在APp單獨(dú)做嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)有員工上月沒(méi)交上保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)申報(bào)個(gè)稅也沒(méi)扣除保險(xiǎn),本月給員工補(bǔ)交上了,申報(bào)個(gè)稅是按兩個(gè)月保險(xiǎn)金額扣除是嗎?
老師,A員工2月份社保減員了,但是2月工資表扣除了個(gè)人部份的五險(xiǎn)一金,我們是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅時(shí)也是按工資表申報(bào)了,3月工資要退給A員工個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金,工資表怎么列呢?申報(bào)個(gè)稅時(shí)怎么申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買(mǎi)貨,簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣(mài)出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類(lèi)怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
我可以把沒(méi)繳納保險(xiǎn)的人,不申報(bào)個(gè)稅嗎?還是工資表上列示的人員必須申報(bào)個(gè)稅
咱供貨別支付工資,而且這一部分也沒(méi)法抵扣企業(yè)所得稅。
你別做,做到工資表沒(méi)有公戶發(fā)工資的,可以不用做。
就是說(shuō)沒(méi)上保險(xiǎn)的人員的工資,不入賬,也不用申報(bào)個(gè)稅了對(duì)嗎?老師
你好是的,是這么做的。