同學(xué),如果抬頭寫你們的,就相當于是你幫他開了,他也開不了。

老師,您好!有個問題想請教一下。 有一個單位因財務(wù)不獨立,所以年初預(yù)算在我單位做,這屬于代管財務(wù),并且他們沒有稅號。那他們開票的話,是不是抬頭必須寫我們單位的才可以?
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,某個項目當時和勞務(wù)公司簽過分包合同,現(xiàn)在收到一些包工頭的勞務(wù)發(fā)票,他們開發(fā)票來拿錢,他們是其他勞務(wù)公司開的,請問下一個項目可以有很多不同勞務(wù)公司嗎?
請問一下老師,我單位是非民企業(yè),牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術(shù)品聯(lián)合拍賣會,簽了合同,所有收入和費用由我單位代收代付,由各家企業(yè)承擔,我單位只另外收取一定的服務(wù)費,現(xiàn)在大額費用我們就開各家企業(yè)的抬頭發(fā)票,我單位不做費用(直接做其他應(yīng)收應(yīng)付)可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發(fā)票(實際也是各個企業(yè)分攤承擔的)這樣就沒有辦法給各個企業(yè)費用發(fā)票,請問我可以吧開我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費用,之后把這部分費用由我單位開一些服務(wù)費發(fā)票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預(yù)付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預(yù)付時借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
之前的財務(wù)把往來賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?老師
老師 工資1萬 沒有可扣除的項目 財務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來計算的嗎
我司是物流運輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險,請問可以計入哪個科目?要不要計入主營業(yè)務(wù)成本?還是管理費用-保險費?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說有個供應(yīng)商成走逃企業(yè),對方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請問 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?
就是他去采購開發(fā)票,回來報銷的話,抬頭? 我們單位,因為他們沒有稅號。這樣子情況
可以的,可以做你們公司的成本,抵扣稅費。
只是說報銷這塊。 如果他們自己有了稅號,那在我們這報銷的話,用他家自己的經(jīng)費,可以在發(fā)票上寫他們的名稱和稅號嗎?
是的,以后他有稅號了,就要寫自已的了。
我家單位是a,他家是 b,用他的稅號報銷,審計老說有問題,那解釋的話,就是實質(zhì)重于形式原則,可以解釋吧?
如果他要在你家公司報銷,必須開你公司的抬頭才行。
好的,明白了。 老師,審計出來,2019年有的發(fā)票上沒有寫稅號,這種怎么整改?
這個需要踢出來,交稅費了。
我們是事業(yè)單位,不涉及抵稅,就只是報銷問題。
審計是怎么說的,需要調(diào)賬嗎?
還沒說。我想先了解一下。 老師,還有一個是跨期報銷,11 12月的票最遲在下年度幾月前要報了?
事業(yè)單位的事我不太清楚,我沒做過,不好意思,我只知道我們正常的公司是5月30日前補齊就行了。
好的,明白了,謝謝老師
不好意思,沒能幫到你。