你好:按照原預(yù)計(jì)使用年限和凈殘值計(jì)算,2017年應(yīng)計(jì)提折舊額=(250-12)/8=29.75(萬元);按照變更后的預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值,2017年應(yīng)計(jì)提折舊額=(250-29.75×2-12)/(5-2)=59.5萬元,2017年減少凈利潤的金額=(59.5-29.75)×(1-25%)=22.3125(萬元)。
老師,這道題怎么做呢? (計(jì)算題) 甲公司適用的所得稅稅率為25%,考慮到技術(shù)進(jìn)步因素,自2017年1月1日起將一套辦公設(shè)備的使用年限由8年改為5年,折舊方法和預(yù)計(jì)凈殘值不變。該套設(shè)備系2015年1月1日購入并投入使用,原價(jià)為250萬元,預(yù)計(jì)使用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為12萬元,采用直線法計(jì)提折舊。按稅法規(guī)定,該套設(shè)備的使用年限為8年,并按直線法計(jì)提折舊。 要求:計(jì)算對(duì)2017年度凈利潤的影響額。
甲公司2018年12月1日購入一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算入賬價(jià)值36000元預(yù)計(jì)使用年限為5年預(yù)計(jì)凈殘值為1800元采用直線法計(jì)提折舊2019年12月31日 該設(shè)備的可回收金額為24000元 預(yù)計(jì)尚可使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值不變則該設(shè)備2020年應(yīng)計(jì)提的折舊額為多少?
009年12月31日,甲公司購入一臺(tái)設(shè)備并投入使用,其成本為25萬元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值1萬元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。假定不考慮其他因素,2010年度該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊為()萬元。(
009年12月31日,甲公司購入一臺(tái)設(shè)備并投入使用,其成本為25萬元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值1萬元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。假定不考慮其他因素,2010年度該設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊為()萬元。(
甲股份有限公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤1000000元,適用的所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積,該公司所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算??紤]到技術(shù)進(jìn)步因素,自2021年1月1日起將一套辦公自動(dòng)化設(shè)備的使用年限改為5年。該套設(shè)備系2018年12月28日購入并投入使用,原價(jià)為810000元,預(yù)計(jì)使用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為10000元,采用直線法計(jì)提折舊。按稅法規(guī)定,該套設(shè)備的使用年限為8年,并按直線法計(jì)提折舊。要求:計(jì)算2021年該套辦公自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)計(jì)提的折舊額,以及上述會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)2021年度所得稅費(fèi)用和凈利潤的影響額。
我們招來不長時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
固定資產(chǎn)和運(yùn)營資金這2個(gè)位置 的金額需要用負(fù)數(shù)表示嗎?兩個(gè)老師講的不一樣,暈個(gè)
老師,我單位在山東煙臺(tái),我購買上海的貨物,不可以用支票支付嗎?
去年五月份考的初級(jí)職稱還能不能申請(qǐng)個(gè)人補(bǔ)貼呢?