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4.銷售業(yè)務(1)向領航公司銷售A產(chǎn)品60件,單價5000元增值稅專用發(fā)票上注明價款300000元,增值稅項稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營業(yè)務成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)品的貨稅款。月

2021-12-19 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-19 12:13

你好 1,借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 3,借:銀行存款,貸:應收賬款

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你好 1,借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 3,借:銀行存款,貸:應收賬款
2021-12-19
你好 1,借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 3,借:銀行存款,貸:應收賬款 分錄的具體數(shù)據(jù),麻煩根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況代入一下
2021-12-19
你好 (1)向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單價500元增值稅專用發(fā)票上注明價數(shù)30000元,增值稅銷項稅額5100元,另用銀行存款支付應由購實方負的運雜費1600元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),銀行存款 (2)向北方公司銷售B產(chǎn)品50件,單價400元增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,增值銷項稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票 借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額 (3)預收東方公司訂貨款20000元存入銀行 借:銀行存款,貸:預收賬款 (4)向預收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品30件,每件售價00元,增值稅專用發(fā)票上注明價款15000元,增值稅銷項稅額2550元,沖銷預收貨款,多收款項以銀行存款退還東方公司 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:預收賬款?,貸:銀行存款 (5)月末結轉(zhuǎn)本月銷售A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 (6)本月發(fā)生了應由首都公司負擔的運輸費3000元,款項未付 借:銷售費用,貸:應付賬款?
2022-11-21
您好,這個是需要分錄嗎
2023-12-05
借應收賬款339000 貸主營業(yè)務收入30萬, 應交稅費應交增值稅銷項39000
2022-12-29
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