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資料:長征公司系增值稅一般納稅人,20xx年12月公司銷售業(yè)務(wù)如下:1.向星光公司銷售A產(chǎn)品1700件,單價500元,價款850000元,增值稅稅額110500元,另用銀行存款支付應(yīng)由本企業(yè)負擔(dān)的運雜費2000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。2.向M公司銷售B產(chǎn)品1250件,單價400元,價款500000元,轉(zhuǎn)讓甲材料400千克,價款20000元,增值稅稅額共計67600元。另以銀行存款代墊運費3000元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到。3.用銀行存款支付廣告費63600元(其中增值稅額為3600元)。4.向光明公司發(fā)出A產(chǎn)品300件,單價500元,B產(chǎn)品200件,單價400元,價款共計230000元,增值稅稅額29900元,款項已通過銀行收回。5.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的銷售成本和轉(zhuǎn)讓甲材料的成本,單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品300元/件,B產(chǎn)品220元/件;甲材料單位成本40元。6.以銀行存款繳納本月應(yīng)納增值稅稅額160000元。7.按本月應(yīng)納增值稅稅額的7%和3%分別計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納城建稅和教育費附加。(三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄

2022-04-29 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 10:08

你好,正在解答 中,請稍后

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齊紅老師 解答 2022-04-29 11:25

業(yè)務(wù)1 借:應(yīng)收賬款960500貸:主營業(yè)務(wù)收入850000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅110500借:銷售費用2000貸:銀行存款2000業(yè)務(wù)2 借:應(yīng)收賬款590600貸:主營業(yè)務(wù)收入500000 其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅67600 其他應(yīng)付款3000業(yè)務(wù)3 借:銷售費用60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅3600貸:銀行存款63600業(yè)務(wù)4 借:銀行存款259900貸:主營業(yè)務(wù)收入230000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅29900業(yè)務(wù)5 借:主營業(yè)務(wù)成本875000 其他業(yè)務(wù)成本16000貸:庫存商品875000 原材料16000業(yè)務(wù)6 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅160000貸:銀行存款160000業(yè)務(wù)7 借:稅金及附加16000貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅11200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加4800

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齊紅老師 解答 2022-04-29 11:26

業(yè)務(wù)1 借:應(yīng)收賬款960500 貸:主營業(yè)務(wù)收入850000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅110500 借:銷售費用2000貸:銀行存款2000 業(yè)務(wù)2 借:應(yīng)收賬款590600 貸:主營業(yè)務(wù)收入500000 其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅67600 其他應(yīng)付款3000 業(yè)務(wù)3 借:銷售費用60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅3600 貸:銀行存款63600 業(yè)務(wù)4 借:銀行存款259900 貸:主營業(yè)務(wù)收入230000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅29900 業(yè)務(wù)5 借:主營業(yè)務(wù)成本875000 其他業(yè)務(wù)成本16000 貸:庫存商品875000 原材料16000 業(yè)務(wù)6 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅160000 貸:銀行存款160000 業(yè)務(wù)7 借:稅金及附加16000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅11200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加4800

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