內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=1100000*13%=143000 出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=3735000*(13%-9%)=149400 交增值稅=143000-(2600000*13%+41000-149400)=-229600 計(jì)算退稅額=3735000*9%=336150 實(shí)際退稅=229600 免抵稅額=336150-229600=106550

第三次作業(yè): 上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),2015年4月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元。該月購(gòu)進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600 000元,期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%,該商品的出口退稅率為11%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額(列出計(jì)算過程)
第三次作業(yè): 上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),2015年4月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB 3735000元。該月購(gòu)進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600 000元,期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%,該商品的出口退稅率為11%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額(列出計(jì)算過程)
1.上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),2020年6月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB3735000元。該月購(gòu)進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600000元,期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%,該商品的出口退稅率為9%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額(要求列出計(jì)算過程并寫出公式名
上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),2020年6月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB3735000元。該月購(gòu)進(jìn)輔料取得増值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600000元,期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%,該商品的出口退稅率為9%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額(要求列出計(jì)算過程并寫出公式名爾
上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),2020年6月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價(jià)格折合為RMB3735000元。該月購(gòu)進(jìn)輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款RMB2600000元,期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元,該企業(yè)增值稅稅率為13%,該商品的出口退稅率為9%,根據(jù)以上資料計(jì)算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額
企業(yè)職工體檢費(fèi)可以開專票嗎
買車有2個(gè)合同,一個(gè)是車輛款的合同,還有個(gè)是搭售產(chǎn)品服務(wù)包的合同。分兩筆付款的話,用途分別寫什么
老板咨詢一下,科目余額表中所得稅費(fèi)用與本年利潤(rùn)之間有什么關(guān)系?
老師您好,正常開的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票豬肉雞肉,這些是免稅嗎還是有稅率的
老師,工藝品的稅率是多少?
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陸續(xù)借法人錢 50多萬 掛其他應(yīng)付下 可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎 印花怎么交
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