同學你好,辦稅有個修改功能。
老師,您好!請問一下! 申報個稅,年初申報可以把整年的專項扣除填上去嗎? 比如子女教育整年24000元
老師好,上個月會計沒有給員工把專項扣除刷新,(所以那個員工每個月都要交稅)我去稅務局更正了申報,把那個員工的專項扣除增進去了,這個月會計申報個稅說操作了!提示如下圖,但是他讓我去稅務大廳弄,他好像對那個系統(tǒng)不熟呢!我想請教一下,會計在個稅申報系統(tǒng)就可以操作不用我去大廳把
個稅專項扣除項去年申報的有問題,想改正,怎樣操作,請老師指教一下
老師,請問一下有發(fā)給員工的個稅專項附加扣除的填報操作說明視頻嗎?
老師,我們申報個稅正常工資薪金所得時,專項扣除里邊已經有采集員工的子女教育扣除了,但申報的時候沒有扣減費用,這個我要怎么操作呢?
預付卡銷售方在購買方消費的時候需要再開消費發(fā)票嗎?
采購商品所產生的運費,是按金額分攤每個商品的成本里嗎?
中級職稱財管中籌資管理這一節(jié)中有哪些籌資方法以及對應的優(yōu)缺點
老師現在進項是次月勾選還是當月勾選
長期借款的保護性條款一般有例行性保護條款、一般性保護條款和特殊性保護條款,這三種條款都有哪些內容
我們是船運公司,平時購買的維修配件,我之前是付款的時候就借應付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票就入成本,借:生產成本運營成本維修配件 貸應付賬款?,F在要求買的配件要統(tǒng)一入庫,哪條船用的時候再出庫,我想問那我分錄從付款到領用出庫收發(fā)票應該怎么做分錄?
老師,稅務師所得稅這一塊,越學越混亂,可抵扣暫時性差異—未來可抵扣調減,當期調整。應納稅暫時性差異—未來需要納稅,當期調減。感覺不會運用這兩句話,就像存貨賬面余額為240期末計提存貨跌價準備40,但稅法不認。當年利潤總額為1000,這里形成的是可抵扣暫時性差異(稅法認可240會計認可200,將來可以多扣除40,可不可以理解為將來要調減40)那當期調增怎么理解呢
老師,我一女性朋友,也是做會計的。經常被領導喊去出差然后還被揩油,你說怎么辦?
老師,勾選8月進項,這時間是在8月底勾選,還是9月15號之前勾選
老師,勾選進項是不是在下月申報期結束前勾選都可以是嗎
老師好,謝謝,去年申報過并清算的的也可以修改嗎?
好的,我試了一下,確實可以修改作廢,謝謝您的解答
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。