你好,小規(guī)模是這樣交稅的,一般納稅人現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)小規(guī)模了,還沒(méi)有政策
小規(guī)模納稅人,一季度專(zhuān)票不含稅開(kāi)具10萬(wàn),一個(gè)點(diǎn),但是普票部分因?yàn)榧t沖了,普票部分價(jià)稅都是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么報(bào)稅啊,專(zhuān)普票加在一起是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的
小規(guī)模開(kāi)具專(zhuān)票的部分全部都要納稅,而開(kāi)具普通發(fā)票超過(guò)限額部分才得納稅對(duì)不?一般納稅人申請(qǐng)降為小規(guī)模需要滿足什么條件?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開(kāi)具的是專(zhuān)票,這種情況下專(zhuān)票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開(kāi)具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷(xiāo)售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開(kāi)具過(guò)一張專(zhuān)用發(fā)票所有的普票+專(zhuān)票銷(xiāo)售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
之前是小規(guī)模納稅人,給客戶開(kāi)的3%的發(fā)票,全額開(kāi)的,現(xiàn)在申為了一般納稅人,稅率變了,之前全額開(kāi)具的發(fā)票,有一部分客戶不做了,發(fā)票要開(kāi)成負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
小規(guī)模這個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)了,具體什么時(shí)候申報(bào)一般納稅人,請(qǐng)具體到日期?超過(guò)的部分按小規(guī)模申報(bào)還是一般納稅人申報(bào)?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬