您好 請(qǐng)問(wèn)實(shí)際是怎么支付款項(xiàng)的知道嗎
老師好,我想咨詢(xún)一下,我們一般戶(hù)開(kāi)戶(hù)的時(shí)候有開(kāi)戶(hù)費(fèi),當(dāng)時(shí)需要從公戶(hù)扣,法人把錢(qián)存進(jìn)去了。當(dāng)時(shí)做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 現(xiàn)在銀行把開(kāi)戶(hù)費(fèi)退回了,我是不是得先做紅字沖銷(xiāo)上面的分錄,然后再借銀行貸營(yíng)業(yè)外收入。這種做法正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,新接賬回來(lái)的客戶(hù),發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)不上,然后去看了一下,社保不是公戶(hù)扣,但是做賬的時(shí)候用公戶(hù)扣了,這個(gè)我要怎么處理啊?直接借銀行,貸庫(kù)存可以嗎
以前會(huì)計(jì)都是用庫(kù)存現(xiàn)金。但是公戶(hù)上一直有錢(qián),會(huì)計(jì)想改為銀行存款,要我去把公戶(hù)上的錢(qián)取出來(lái),然后存進(jìn)去得到一個(gè)現(xiàn)金存款的回單,她好做賬消掉庫(kù)存現(xiàn)金。還有別的辦法可以 “不取錢(qián)直接做銀行存款嗎?”
前期公司采購(gòu)法人用個(gè)人賬戶(hù)墊付了錢(qián),我掛的往來(lái),借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶(hù)上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺(jué)得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶(hù)歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
你好老師,麻煩問(wèn)一下。我們扣稅費(fèi)的時(shí)候,沒(méi)有綁定賬戶(hù),都是從對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)給個(gè)人,然后個(gè)人再當(dāng)天直接交上稅費(fèi)。我做賬的時(shí)候,把其他應(yīng)收款那個(gè)步驟省掉了,可以直接做:借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?附上給個(gè)人轉(zhuǎn)賬的明細(xì)
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開(kāi)1%的發(fā)票,還適用簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳稅款嗎?
無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月減少要不要計(jì)提攤銷(xiāo),怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢(xún)?
實(shí)際是法人的私戶(hù)扣的
貸:銀行存款 貸方紅字 貸:其他應(yīng)付款-法人? 貸方藍(lán)字 這樣調(diào)整就好了
我可以寫(xiě)更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的嗎
可以寫(xiě)更正之前的分錄的紅色 再做一筆正確的
嗯嗯 好的
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)