你好,補(bǔ)繳的稅金需要調(diào)整以前年度損益,對本年金額沒有影響
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬,2020年匯算清繳時(shí)虧損了39萬,但是稅務(wù)局不讓四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ),現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
我們上年度虧損,但是稅局打電話讓補(bǔ)企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳的2020年企業(yè)所得稅,對2021年有什么影響,報(bào)表該怎么跟2021年延續(xù)
老師我們2021年利潤表-35萬 但2021年年度企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損了38萬 交企業(yè)所得稅交了1000多,我怎么調(diào)彌補(bǔ)虧損的賬
老師,做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表跟2021年申報(bào)的不一樣呢?
老師,做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表跟2021年申報(bào)的不一樣呢?
老師,請問我們臨時(shí)喊人來維修電,電工需要開票需要哪些東西?個(gè)人
教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到一張排污費(fèi)的發(fā)票怎么做賬,涉及環(huán)境保護(hù)稅沒
工商年報(bào),里面的納稅總額,包括哪些,包括進(jìn)項(xiàng)的關(guān)稅?不都是銷項(xiàng)嗎
老師,我已每公斤70的價(jià)格收購活體水蛭苗養(yǎng)殖,總計(jì)21噸,借,原材料,貸銀行 然后投入出庫養(yǎng)殖,借生產(chǎn)成本,貸,原材 這樣子做分錄,對嗎?
我們商品有質(zhì)量問題,需要賠付客戶十萬塊錢,走售后費(fèi)用,但是對方客戶不能給開票,可以給開收據(jù)和提供賠付協(xié)議。走營業(yè)外支出對我公司有影響嗎?
計(jì)提工資.計(jì)提個(gè)人所得稅這樣做對嗎? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
老師你好,一般納稅人,企業(yè)所得稅,一季度申報(bào)一次嗎
老師,請問一般納稅人購買生產(chǎn)產(chǎn)品的機(jī)械零星配件都是取得的銷貨清單單據(jù),然后入賬作為企業(yè)的成本,這些成本在稅務(wù)哪里能作為企業(yè)的稅前扣除成本嗎?
你好老師咨詢個(gè)問題,公司以完善檔案為理由,要我們的戶口本和結(jié)婚證資料,這個(gè)合法嗎
請問老師,勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,選擇差額征稅,選擇差額部分開普票+其余部分開專票,我司是用工單位,支付的勞務(wù)費(fèi)是20萬元,那么勞務(wù)公司按照上述部分開普票+部分開專票,應(yīng)該怎么給我是開具發(fā)票?
我們截止2020年末 實(shí)際未分配利潤是負(fù)數(shù),現(xiàn)在補(bǔ)繳2020年所得稅,我再報(bào)2021年數(shù)據(jù),未分配利潤按哪個(gè)數(shù)據(jù)填
你好,上年的未分配利潤=上期報(bào)表數(shù)+本期以前年度損益調(diào)整。未分配利潤為負(fù),但可能存在納稅調(diào)增事項(xiàng),導(dǎo)致需要交稅。
就是我賬面利潤是多少就填多少 跟我稅局系統(tǒng)的調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額沒有關(guān)系 是這樣嗎
你好,你的理解是對的
好的,明白了,謝謝老師解答
你好,不客氣哦,希望對你有幫助