您好 借 銀行存款282500 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額32500
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200000元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)為250000元,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元,會(huì)計(jì)分錄。
受給中百公司a產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行 。會(huì)計(jì)分錄
(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,B產(chǎn)品250臺(tái),每臺(tái)售價(jià)600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開(kāi)出的期限6個(gè)月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購(gòu)貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達(dá)公司A產(chǎn)品300臺(tái),每臺(tái)售價(jià)1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)銷售a產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款4500000元增值稅稅率為13%款項(xiàng)收到存入銀行怎么記會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)銷售一批丙材料,增值稅專用發(fā)票注明該批材料的價(jià)款為250000元,增值稅稅率為百分之13,款項(xiàng)存入銀行
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
為什么是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
出售自己?jiǎn)挝划a(chǎn)品 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目啊
哦哦,謝謝
由銀行轉(zhuǎn)賬支付產(chǎn)品展覽費(fèi)用10000元,增值稅稅額6%,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額600元。分錄
借 銷售費(fèi)用10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額600 貸 銀行存款10600
那這個(gè)記賬憑證怎么寫
由銀行轉(zhuǎn)賬支付產(chǎn)品展覽費(fèi)用10000元,增值稅稅額6%,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額600元
分錄不是已經(jīng)寫了么?沒(méi)有收到么