您好 借 銀行存款282500 貸 主營業(yè)務(wù)收入250000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額32500
公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對外捐贈,該批產(chǎn)品的實際成本為200000元,市場不含稅售價為250000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元,會計分錄。
受給中百公司a產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行 。會計分錄
(2)銷售給東風(fēng)公司A產(chǎn)品400臺,每臺售價1000元,B產(chǎn)品250臺,每臺售價600元,增值稅稅率13%,收到東風(fēng)公司開出的期限6個月商業(yè)匯票一張。(3)收到寧遠(yuǎn)公司上月購貨欠款60000元,存人銀行。(4)用銀行存款支付廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款為10000元,增值稅稅額為600元。(5)銷售給通達公司A產(chǎn)品300臺,每臺售價1000元,增值稅稅率13%,收到貨款50000元,其余貨款尚未收到。會計分錄
企業(yè)銷售a產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票注明的價款4500000元增值稅稅率為13%款項收到存入銀行怎么記會計分錄
企業(yè)銷售一批丙材料,增值稅專用發(fā)票注明該批材料的價款為250000元,增值稅稅率為百分之13,款項存入銀行
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當(dāng)期確認(rèn)還是等項目完成確認(rèn)收入時再確認(rèn)?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
為什么是主營業(yè)務(wù)收入?
出售自己單位產(chǎn)品 計入主營業(yè)務(wù)收入科目啊
哦哦,謝謝
由銀行轉(zhuǎn)賬支付產(chǎn)品展覽費用10000元,增值稅稅額6%,可抵扣進項稅額600元。分錄
借 銷售費用10000 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額600 貸 銀行存款10600
那這個記賬憑證怎么寫
由銀行轉(zhuǎn)賬支付產(chǎn)品展覽費用10000元,增值稅稅額6%,可抵扣進項稅額600元
分錄不是已經(jīng)寫了么?沒有收到么