你好,對(duì)方是自產(chǎn)自銷的話,應(yīng)該開免稅的普通發(fā)票才對(duì)。
您好!3月開了兩張專票,對(duì)方公司已抵扣,收不回來(lái)紅沖,那么我們開了普票的部分是否可以享受免稅政策(我們是酒店行業(yè))
老師,你好。請(qǐng)問我們是小規(guī)模公司,能開專票和普票。那還能享受小規(guī)模30w免稅政策嗎?如果收到對(duì)方給我們的專票,也無(wú)法抵扣是不。怎么處理收到的專票?
老師你好,對(duì)方開草皮稅率是9%的普票給我們,我們沒辦法認(rèn)證抵扣。能讓對(duì)方開專票嗎?對(duì)方開了專票以后。還能享受企業(yè)所得稅減免政策嗎?
老師,我公司免增值稅,無(wú)需抵扣,要求對(duì)方開普票,對(duì)方說只能開專票。那我應(yīng)該接收嗎?接了做不抵扣認(rèn)證,對(duì)我或?qū)λ袥]有影響?或者他能否申請(qǐng)普票開給我們
想問一下,我們一般納稅人,別人要給我們公司開了苗木發(fā)票讓我們按9%計(jì)算抵扣,對(duì)方屬于生產(chǎn)種植企業(yè),說完給我開1%專票,我能計(jì)算抵扣9嗎?還是給我開3?專票或普票對(duì)我們有區(qū)別嗎?又過去免稅發(fā)票呢?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
那他是不是不是自產(chǎn)自銷的?如果,如果不是自產(chǎn)自銷的話,不管開哪個(gè)發(fā)票都是一樣交稅。
一樣交稅為什么不給我們開專票
是開專票對(duì)他們減免企業(yè)所得稅有影響嗎?
哦對(duì)這個(gè)沒有影響的,你可以問下對(duì)方企業(yè)。
對(duì)方就說只能開普票,不能開專票
沒有這一說的,針對(duì)企業(yè)所得稅,不管是開專票還是普票,都是一樣交稅。
老師你好,他們企業(yè)是自產(chǎn)苗木屬于免增值稅和企業(yè)所得稅的。我想了解他們不給我們開專票是不是對(duì)企業(yè)所得稅免稅有影響
那他開普票和專票是一樣的,帶著稅率,如果他開免稅的發(fā)票可以免。開免稅的發(fā)票你可以拿來(lái)抵扣的。
他們開專票,企業(yè)所得稅也免稅嗎?
對(duì)的是的,可以免的可以的。