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老師你好,我公司代A公司銀行支付了一筆物業(yè)管理 費(fèi),但物業(yè)公司開發(fā)票是我公司的名稱,費(fèi)用不屬于我公司的,應(yīng)該怎么做賬? 銀行支付是我做的是:借:其他應(yīng)收款 A公司 貸銀行存款

2021-12-17 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-17 15:43

你好! 要求物業(yè)公司重新開具發(fā)票給銀行,你的分錄沒錯(cuò)。

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快賬用戶4806 追問 2021-12-17 15:44

應(yīng)該重開不了了,是開專票的 那發(fā)票要做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 15:47

你們掛的往來是不需要發(fā)票做賬的,可以退回去讓他沖紅再重開的。

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快賬用戶4806 追問 2021-12-17 15:51

如果對方不肯重開呢?我入我公司的費(fèi)用會有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 15:53

你入你公司的費(fèi)用那就不能用其他應(yīng)收款了, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-12-17 15:54

專票一般還是退回去重新開,你收到銀行款項(xiàng)也沒辦法平賬的。

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快賬用戶4806 追問 2021-12-17 15:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-17 15:55

不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!

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你好! 要求物業(yè)公司重新開具發(fā)票給銀行,你的分錄沒錯(cuò)。
2021-12-17
那你這個(gè)專票不抵扣,然后你直接按照價(jià)稅合計(jì)的金額入賬就行了。
2022-03-17
你好,你這個(gè)是哪個(gè)公司的賬務(wù)處理?
2024-08-29
你好 都是當(dāng)月的嗎 是的話第二種就可以
2022-11-13
那么就是借銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整。
2022-03-17
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