同學你好 沖減原分錄然后重新做
老師好! 1.19年暫估入賬也結轉成本,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄? 2.他收到發(fā)票時就計入費用了,但是賬上掛了一個其他應收款借方余額,該怎么調?
費用成本票入賬是貸方科目掛重了,掛了應付賬款和其他應收賬款,一直有余額,這種我怎么調?而且這些票據(jù)是上年入的賬,我剛接到的賬,
老師你好,我是小白,剛接手小規(guī)模賬,看了上個會計做的賬,其他應收賬款借方和其他應付款貸方掛的同一家往來公司,這個是不是他賬做錯呢,我應該怎么調整
老師你好,我們之前和一家公司合作做項目掛的“應收賬款” 但是平時電費也是用他家的。這次付了一筆電費,沒有收到發(fā)票。我應該是掛應收賬款,還是重新設置一個科目掛其他應收款。
我們有一筆錢,是2022年收到發(fā)票掛的其他應付款,余額2000元,23年他有重新開了2000元的票,這賬怎么做,還是借其他應付款貸銀行存款嗎
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉給員工的結婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務免費領用,應該怎么做賬
老師請問一下應發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結轉到 其他應付款去嗎 還是留在應付職工薪酬科目就行
老師,公司轉往來款,從公司的基本戶轉10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
開通稅務了,發(fā)票也開了有2-3個 月了
紙質銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務費嗎?
個體工商戶也要報稅吧?
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這個余額是往年賬的余額,我不曉得借方是什么科目
只有紅沖重新做正確的分錄嗎
對的 這樣操作就可以的