你好,是的。當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額再加當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的百分之十
老師想咨詢一下這四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除百分之十,是任何進(jìn)項(xiàng)稅額都可以加計(jì)扣除百分之十?還是說(shuō)相對(duì)應(yīng)的那部分可以加計(jì)扣除
老師,你好,我們是一家藥品制造業(yè),適用進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除百分之十五的政策嗎
老師您好,請(qǐng)問享受當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除百分之十優(yōu)惠政策,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額乘以百分之十啊
一般納稅人的當(dāng)期加計(jì)抵減額為 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的百分之十 這個(gè)政策持續(xù)到什么時(shí)候 這個(gè)月申報(bào)的話還能繼續(xù)用嗎 感謝
老師你好!我方公司的增值專票稅率為百分之六,供貨方開的是百分之十三,請(qǐng)問我方是否可以抵扣百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))3000,就是3000*10%=300這樣就能抵扣3000,另外又優(yōu)惠300是這樣嗎
是的,可以這樣理解
謝謝老師了
不客氣,祝工作順利