你好不可以的,不可以享受這個政策。
老師,你好!我們是餐飲企業(yè),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額適用于加計扣除15%.老師,這個加計扣除的15%在申報表(二)里面哪里體現(xiàn)呢?
老師,你好,我們是一家藥品制造業(yè),適用進(jìn)項稅額加計扣除百分之十五的政策嗎
老師:我們今年的營業(yè)額是820萬,我所得稅稅負(fù)想控制在千分之二,目前利潤總額是84萬,匯算的時候我們還有高企加計扣除項五十萬左右,,我利潤控制在多少合適,而且不會產(chǎn)生退稅。
老師您好,請問生產(chǎn)生活類加計扣除抵扣的政策,是不是只適用于制造業(yè)的?物流運輸類和銷售類一般納稅人適用嗎?蟹蟹
老師,你好,增值稅進(jìn)項稅額加計抵減適用于郵電現(xiàn)生服務(wù)業(yè),是否有最新稅法政策,也適用于現(xiàn)金制造業(yè)?“企業(yè)招用脫貧人口就業(yè)扣減增值稅”是否也有個減征增值稅政策?這個完整的政策是什么?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,10的也是不可以吧
可以的,這個是現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù),電信服務(wù),郵政服務(wù)這幾個可以。
不可以的,剛才打錯了。
好的,老師
不要客氣,工作愉快。
老師,還有個問題,最近出的暫緩交稅,是怎么判斷交不交,我們藥企適用嗎
你好,你是加工企業(yè)的,可以的,如果你們資金有困難的情況下,你可以選擇三個月之后再交。
好的,老師,謝謝你的解答
不用客氣,工作愉快。