可以的,可以下個(gè)月開的。
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
我是銷售方,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,現(xiàn)在我已經(jīng)開立了《紅字信息表》,準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票時(shí),發(fā)現(xiàn)發(fā)票用完了,現(xiàn)在《紅字信息表》已經(jīng)審核通過(guò)了,我下個(gè)月開具可以嗎?平時(shí)沒(méi)操作過(guò)紅字。第一次對(duì)方提供錯(cuò)了。
老師,問(wèn)一下,我們開出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個(gè)票要退回來(lái),對(duì)方開紅字信息表審核通過(guò)后,我們還沒(méi)有給他們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請(qǐng)紅字信息表,我們還沒(méi)有開負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
老師,購(gòu)買方開給我們的紅字信息表他們已經(jīng)審核通過(guò)了,我在開票系統(tǒng)也查詢到了,但我們現(xiàn)在還不想開負(fù)數(shù)發(fā)票,下個(gè)月就跨年了,可以下個(gè)月再開嗎?
老師,我們是銷售方用的Ukey,開出了紙質(zhì)專票,購(gòu)買方現(xiàn)在開具了紅字信息表,我是不是在Ukey系統(tǒng)里負(fù)數(shù)發(fā)票填開就可以開具紅字發(fā)票了?
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
就是像這種購(gòu)買方開出的信息表對(duì)銷售方啥時(shí)開負(fù)數(shù)發(fā)票是不是沒(méi)有時(shí)間限制呀?
你好,對(duì)的是的,沒(méi)有限制,只要能開出來(lái)就可以了。
好的,謝謝老師,
不用客氣工作愉快。