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老師 請問我們公司還未發(fā)生主營業(yè)務(wù)收入 發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以全額扣除不用納稅調(diào)整不?

2021-12-17 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-17 10:18

同學(xué)你好 發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以全額扣除不用納稅調(diào)整不?——不可以的,是需要全額調(diào)整的;

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快賬用戶5700 追問 2021-12-17 10:27

調(diào)整后不影響未分配利潤用來后期彌補(bǔ)哈?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:38

同學(xué)你好;不影響 的;

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同學(xué)你好 發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以全額扣除不用納稅調(diào)整不?——不可以的,是需要全額調(diào)整的;
2021-12-17
你好,你們這個(gè)現(xiàn)在還是在籌建期嗎。
2021-12-17
營業(yè)收入是0.扣除限額就是0了,全額沒得扣了
2024-03-30
您好 營業(yè)收入扣除限額1096922.45*5/1000=5484.61 實(shí)際發(fā)生扣除限額360000*0.6=216000 孰低扣除 只能扣除5484.61 納稅調(diào)整360000-5484.61=354515.39
2023-04-12
你好;? ? 招待費(fèi) 發(fā)生額的 60%=32.5*60%=195000;? ?你的 收入的千分之五 =2500*千分之五 =125000 ; 那么你 可以稅前扣除的金額是 125000 ;? ?需要調(diào)增金額= 32.5萬? -125000 =20萬
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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