同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸進項轉(zhuǎn)出
我們是免抵退的生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報的時候,需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?,進項轉(zhuǎn)出金額是否是出口退稅的金額?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,適用免抵退,我們每月有進項稅額轉(zhuǎn)出(免稅項目用),這個進項轉(zhuǎn)出額的是應(yīng)該怎么核算的
我們是一般納稅人物流公司,企業(yè)留底退稅后。稅務(wù)局通知我們有大額進項稅額轉(zhuǎn)出異常。我們企業(yè)也沒有進項稅額轉(zhuǎn)出?這是什么意思?
老師,我是生產(chǎn)免抵退企業(yè),我們有一個外購的用于免稅出口的貨物,進項轉(zhuǎn)出的稅額填免稅項目還是免抵退不得抵扣項
我們是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有部分是免稅的,這個免稅出口需要做進項轉(zhuǎn)出,那么這個進項轉(zhuǎn)出的公式是怎樣的呢?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
老師您好,我們進項稅額轉(zhuǎn)出額=免稅銷售額/(免稅銷售額+免抵退銷售金額+應(yīng)稅銷售額)*進項稅額,這個算法是正確的嗎
同學(xué)你好 嗯 就是免稅的不能抵扣的進項
老師您好,那這個應(yīng)稅銷售額是指我們生產(chǎn)銷售的13%的產(chǎn)品銷售額嗎?我們沒有國內(nèi)銷售的,我們平時開票13%稅率的是開給租戶的水電發(fā)票,這個算在計算進項轉(zhuǎn)出的應(yīng)稅銷售額里面嗎
同學(xué)你好 對的 是這個金額的 沒有銷售額那就不算
老師您好,這個應(yīng)稅銷售額只能是我們生產(chǎn)出來銷售的開票13%的銷售額嗎?其他開票13%的(比如轉(zhuǎn)收電、出租房水費)都不算?
不是 只要是你們的收入就算
好的,那進項稅額也不用區(qū)分費用進項和采購物料的進項對嗎?所以取得的進項都算?
同學(xué)你好 對的 這個不用
老師您好,如果我們采購用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品的原材料的進項不做認(rèn)證抵扣,然后也不做進項轉(zhuǎn)出,可以這樣操作嗎
這個可以這樣操作的哦