學(xué)員您好,您要付款的金額是您購買貨物或接受服務(wù)收到的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)的總和
向材料商買材料,不含稅貨款237991,稅款237991*13%=30938.83元,價(jià)稅合計(jì)為237991+30938.83=268929.83,13個點(diǎn)兒稅款也給對方付過去了,最后對方對方給我開票金額為237991元,我讓對方給我發(fā)票金額合計(jì)為268929.83元,對方說按26萬開票,他要損失5000多,請問按稅法,哪個合理啊
甲方開銷項(xiàng)發(fā)票金額:價(jià)稅合計(jì)為69880元(稅率:9%),乙方所提供的發(fā)票:提供了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分別為:價(jià)稅合計(jì)33000元(稅率1%)、價(jià)稅合計(jì)31000元(稅率13%)。請問我需要給乙方付多少款?
合同:丙方需向乙方提供稅率為3%的合法有效的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開具內(nèi)容為“服務(wù)費(fèi)”,不含稅價(jià)格不因國家稅率變化而變化。含稅金額30000元。 請問開專票時(shí)價(jià)稅合計(jì)是填30000? 不含稅等于30000/1.03對? 這個開專票,稅率是
南方吉祥電器制造廠2019年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(甲材料的計(jì)劃單價(jià)為11元/千克,乙材料的計(jì)劃單價(jià)為9元/千克)。1)1日,從廣東佛山金屬材料有限公司購進(jìn)甲材料8000千克。單價(jià)為12元/千克,價(jià)款為96000元,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額為12480元,款項(xiàng)已通過電匯方式付清,南方吉祥電器制造廠2019年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(甲材料的計(jì)劃單價(jià)為11元/千克,乙材料的計(jì)劃單價(jià)為9元/千克)。1)1日,從廣東佛山金屬材料有限公司購進(jìn)甲材料8000千克。單價(jià)為12元/千克,價(jià)款為96000元,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額為12480元,款項(xiàng)已通過電匯方式付清,材料已驗(yàn)收人庫。2)1日,以現(xiàn)金支付職工李群的醫(yī)療費(fèi)128.63元。3)1日,出售交易性金融資產(chǎn)(瓊金盤股票)。原購人價(jià)為61300元,現(xiàn)出售價(jià)為66000元,交易手續(xù)費(fèi)為1000元,出售凈價(jià)為65000元??铐?xiàng)存人銀行。4)1日,從南方冶煉廠購進(jìn)乙材料6000千克。單價(jià)為10元/千克,價(jià)款為60000元,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額為7800元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收人庫。5)2日,簽發(fā)現(xiàn)金支票1張,從銀
老師,簽訂合同時(shí)談的稅率是3%,3%稅率下合同價(jià)稅合計(jì)金額為5萬元,現(xiàn)在對方要開1%的發(fā)票,我的收款金額要怎么調(diào)?調(diào)成多少
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
你意思是付64000?
對方給您開多少錢的票,您當(dāng)然 付給對方多少錢
但是我是9%的銷項(xiàng)發(fā)票,但對方給我提供的是13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這不是多了4% 的稅金嗎?我是還要退給多余的稅金還是按照對方給我實(shí)際開的進(jìn)項(xiàng)走,我想知道的是對方是怎么算出的進(jìn)項(xiàng)金額
說話呀收了我的錢不回話啥意思啊
增值稅是鏈條式征稅,賣方開多少,買方就抵扣多少,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率9%還是6%只與你購買的內(nèi)容物有關(guān),與你自身開的銷項(xiàng)發(fā)票稅率多少沒有關(guān)系,不存在什么退的問題
建筑稅率是9%,但對方給我們開的13%的稅率。我是還要給他退4%的稅前嘛
對方給你開的如果是材料的話就是13%,不用退