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老師,請教一下。公司在外地有一處房產,出租了,租金收入交的房產稅是放在公司所在地交納了,未放在房屋所在地交,現(xiàn)外地房要賣,涉及到要補交房產稅、增值稅等,因為我們公司開了專票給出租方,如果我們要在公司這邊稅務申請退增值稅和房產稅,這個租金專票是不是需要作廢,開票時間是2018年了。

2021-12-16 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 16:16

同學你好 對的 這個需要紅沖

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快賬用戶5683 追問 2021-12-16 16:18

還開了一張普票的租金也需要開紅字?

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齊紅老師 解答 2021-12-16 16:26

不對的話跨月了得紅沖 普票當月可以作廢

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快賬用戶5683 追問 2021-12-16 16:29

老師我說了是2018年開的普票和專票。

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齊紅老師 解答 2021-12-16 16:34

跨年的肯定要紅沖的

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同學你好 對的 這個需要紅沖
2021-12-16
同學你好!房產稅的話? 應當在房屋所在地主管稅務機關這里交的哦
2021-12-09
你好,需要在異地預繳的,然后再回來企業(yè)所在地繳納,自己開發(fā)票就可以的,經營租賃*房屋租賃,你看下你有這個經營范圍吧,企業(yè)自己開就行,在企業(yè)所在地
2023-09-06
你好,預收款是零稅率,一般要去柜臺申報,有開稅率發(fā)票的就在系統(tǒng)申報。
2020-08-06
你好,這個房東繳納就可以的,你單位不需要交。
2023-09-05
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