借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
老師,我們公司是機(jī)器維保的,買進(jìn)來2個(gè)二手機(jī)器,為了從上面拆零件下來給我們客戶維修,那這兩個(gè)機(jī)器30萬我應(yīng)該怎么入賬啊,
老師,我們公司是機(jī)器維保的,買進(jìn)來2個(gè)二手機(jī)器,為了從上面拆零件下來給我們客戶維修,那這兩個(gè)機(jī)器30萬我應(yīng)該怎么入賬啊,庫存商品,還是固定資產(chǎn)合適,成本我該怎么核算?謝謝!
老師,我們是給別人維修機(jī)器的,買了一個(gè)零件3萬多,舊件可以抵一萬,但抵的一萬需要我們開票,舊的是我們客戶機(jī)器上拆下來不要的。這個(gè)我要怎么做賬,可以開一萬的票給他嗎?
就是我們公司是設(shè)備維修行業(yè)。就有個(gè)客戶要修的機(jī)器我們修不來。然后我們找了別的單位修,修好之后那家單位給我們開了勞務(wù)普票。這張普票,我怎么做賬?。?/p>
請(qǐng)問老師我公司是砂石生產(chǎn)加工銷售企業(yè),購進(jìn)來的加工設(shè)備是二手的沒有發(fā)票,所以賬上固定資產(chǎn)很少,現(xiàn)在機(jī)器不正常每個(gè)月買很多維修配件又開了很多維修設(shè)備用的配件材料發(fā)票有一二十萬,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
折舊借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊。
這個(gè)年限需要按10年計(jì)提折舊嗎?或則可以進(jìn)庫存商品嗎?按比例結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
是的 而銷售出去的太多庫存商品里面的。
做到固定資產(chǎn)里比較合適是嗎?
這個(gè)月我們有50幾萬的收入,人工成本也沒有多少,主要從這個(gè)二手機(jī)器上拆零件給客戶維修的,我怎么做這個(gè)的成本合適了?
缺了這一個(gè)配件兒,這個(gè)設(shè)備還能使用嗎?那這個(gè)機(jī)器以后你們?cè)趺醋觯蛩阍趺从谩?
這個(gè)機(jī)器不用來使用,就專門從上面拆零件給其他客戶維修的,
可以做到原材料里面的,從里面拆了配件,借庫存商品貸原材料。
當(dāng)時(shí)買進(jìn)來就是一個(gè)總價(jià),我要怎么核算這個(gè)拆的配件的成本啊,
你好,這個(gè)自己分配就可以的。
不清楚具體的是什么固定資產(chǎn)?
可以針對(duì)這個(gè)具體的配件的名字查一下價(jià)格。
我們營業(yè)執(zhí)照上沒有制造業(yè),進(jìn)原材料科目可以嗎?
可以的可以的可以的。