你好,需要你們老板把這個錢還回來。
老師,請教你一下,我們公司轉(zhuǎn)給中介公司一筆3千萬的借款,以前的會計也不懂,那個中介公司直接把錢轉(zhuǎn)出去了,什么東西也沒有,也沒有轉(zhuǎn)回來,目前那個中介公司已經(jīng)注銷了,但是我們公司賬上還有3千萬的其他應(yīng)收款掛在賬上,這個怎么做啊
老師,公司成立時是中介公司墊資的注冊資本30000元,公司成立后就把這30000還給中介公司了,現(xiàn)在要注銷賬上還有其他應(yīng)收款30000,這該如何處理?
二十年前注冊的公司,當時中介公司采用墊資注冊100萬,然后抽走,做了100萬庫存賬單?,F(xiàn)在要注銷公司,這個庫存(沒有實質(zhì))如何處理?
老師就是我們有其中一家公司現(xiàn)在準備要注銷,但是實收資本還是0,注冊的時候200萬,這個要補上這個注冊資本嗎?
老師您好,請問一下:總公司剛成立一家分公司,分公司是獨立核算的,開立了3、4個月還沒有收入,現(xiàn)在又準備注銷這家分司,但分公司賬上還掛著借了總公司的款項還未歸還,這筆款應(yīng)該怎么處理才能注銷呢?
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
還回來,注銷了以后,銀行賬上的這3萬該如何處理?
借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
在你賬上有余額,你們有需要支付的欠款嗎?
沒有,是廣場舞大媽成立的廣場舞協(xié)會,屬于社會團體,平時沒有業(yè)務(wù),只是成立時借了30000的注冊資本,協(xié)會成立后就還給人家了,現(xiàn)在要注銷賬上有這個其他應(yīng)收款30000
那就退回實收資本就可以的。
怎么退?老師
入資本貸銀行存款,打回去就是了。
現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)收款3萬,把這個3萬補上,不就是借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款
這樣還回去銀行賬上就有了3萬
好對的是的,然后你們要注銷不是嗎。
是的,要注銷!那最后銀行賬上30000該怎么處理?
借實收資本貸銀行存款。
再轉(zhuǎn)到實收資本里?那實收資本就變成6萬了
你好,這是紅沖的業(yè)務(wù) 實收資本在借方。
原先你的實數(shù)資本在代發(fā),現(xiàn)在在借方,臘不就是零啦?
哦哦,這樣銀行賬上了錢就沒了
先注銷了稅務(wù)后,再注銷銀行賬戶
你好 是可以這么做的
注冊時:借:銀行存款貸:實收資本,還了后是:借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款
你好,對的是的,是這么做的。