同學(xué)您好, 借:庫存物品 106000 (100000+6000) 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額) 16000 貸:零余額賬戶用款額度 122000 借:事業(yè)支出 122000 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 122000
?甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。2×20年發(fā)生如下存貨業(yè)務(wù)。要求:根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 ? ?(1)1月4日,購入一批材料,價(jià)款為20 000元,款項(xiàng)已經(jīng)開出轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 ? ?(2)1月6日,購入一批商品,價(jià)款為50 000元,收到增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為6 500元。運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)為3 000元,收到運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅為270元。相關(guān)款項(xiàng)已經(jīng)支付,商品尚在運(yùn)輸途中。1月12日,商品驗(yàn)收入庫。 ? ?(3)4月18日,購入一批半成品,價(jià)款為800 000元,款項(xiàng)已經(jīng)支付,半成品尚在運(yùn)輸途中。4月28日,收到該批半成品。驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40 000元半成品。經(jīng)查,其中20 000元為供貨方少發(fā),10 000元為合理損耗,10 000元為運(yùn)輸單位責(zé)任造成。(提示:運(yùn)輸單位造成的存貨短缺涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣)
老師您好,請問一下題目怎么做分錄: 某事業(yè)單位為一般納稅人本月購入--批物資購買價(jià)款100 000元增值稅16 000元、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等6000元。款項(xiàng)通過國庫支付中心零余額賬戶用款額度支付。請做會(huì)計(jì)分錄。
某事業(yè)單位為一般納稅人,本月購入一批物資,購買價(jià)款100 000元,增值稅16 000元、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等6 000元。款項(xiàng)通過國庫支付中心零余額賬戶用款額度支付。請做會(huì)計(jì)分錄。
2020年2月1日,甲公司購入一臺(tái)需要安裝的的設(shè)備,取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅進(jìn)行稅額為6 500元,支付運(yùn)雜費(fèi)等共計(jì)1 000元,款項(xiàng)已通過銀行支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30 000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)行稅額為3 900元;支付安裝工人的工資為4 900元,不考慮其他稅費(fèi)。怎么做會(huì)計(jì)分錄
1、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;運(yùn)費(fèi)單位增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。甲公司從南方公司購入的B材料己運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。寫會(huì)計(jì)分錄 2、ABC公司于1月10日購入一臺(tái)需安裝的設(shè)備,用銀行存款支付下列款項(xiàng): 設(shè)備買價(jià)200 000元,增值稅26 000元;運(yùn)費(fèi)價(jià)款3 000元,稅額270元;保險(xiǎn)費(fèi)價(jià)款2 000元,稅額120元。安裝過程中 領(lǐng)用原材料2500元。1月20日,設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。寫會(huì)計(jì)分錄 3、甲公司從南方公司購入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;運(yùn)費(fèi)單位增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。全部款項(xiàng)己用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。寫會(huì)計(jì)分錄
老師,請問工資一直是報(bào)0工資,然后又購買有社保,那么賬上一直掛著1-6月的社保共2730.48元,這個(gè)都是法人的社保,以后也不用在工資上扣回來的呢,應(yīng)該怎么平了它呢
2023年商標(biāo)權(quán)累計(jì)攤銷多記了一次,2025年才發(fā)現(xiàn),這個(gè)要怎么操作,本年度需要怎么做賬
買的樹苗,自己種植,再銷售景觀樹,享受什么免稅政策?
個(gè)體工商戶定期定額怎么報(bào)稅呢,每個(gè)季度需要報(bào)什么稅,怎么申報(bào)?申報(bào)流程是怎么樣的?
自愿遣散、強(qiáng)制遣散是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債?講義看不懂,詳細(xì)說明。
你好,老師,想問下小規(guī)模公司季報(bào),預(yù)交企稅按照利潤總額的5%交么?
老師,收款賬戶是個(gè)人,與銷售方開票賬戶不一致,可以抵扣嗎?
請問季度所得稅 是資產(chǎn)總額是指那個(gè)數(shù)
老師,個(gè)體工商戶可以多做幾個(gè)員工工資,還是只能做經(jīng)營者一個(gè)人的工資?做多少個(gè)人的工資在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)多少?
法人投資收到的股息紅利所得交所得稅嗎?分哪些情況?