你好,這樣是可以的啊
3月收入賬上重復確認了,導致上季季報也是錯的?,F在是怎么更正呢? 一、確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 二、第二步,正確的分錄應是: 借:銀行存款 貸:應收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
紅字更正法可以這樣嗎?錯賬原因是應收賬款科目錯記成其他應付款原分錄:借:銀行存款 610 貸:其他應付款 610,更正可以直接更正科目嗎?像圖片這樣更正可以嗎?
老師,公司預收款客戶不要了,之前是借銀行存款貸,應收賬款,現在可以借應收賬款,貸營業(yè)外收入嗎
之前的補助款記錯了科目到應收賬款貸方,可以更正分錄為:借應收賬款,貸營業(yè)外收入么?
老師,科農局補助培訓費,收到培訓費由單位自己支付 這樣做對嗎?可以不做專項應付款科目 開票 借應收賬款 貸營業(yè)外收入—政府補助收入 應交增值稅 收到款 借銀行存款 貸應收賬款 支付時 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務,管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結轉嗎?
請問海關年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現在股權轉讓,資產負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內容嗎?這有要求嗎?